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老师,培训学校,收费都是公帐,但是有些收费当时不开发票,隔了好久才开发票,这种怎么做账呀?

2025-06-14 10:11
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2025-06-14 10:12

您好,可以先做无票收入,然后开了票再把无票收入冲账,再做正数分录

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快账用户6566 追问 2025-06-14 10:13

那要是跨季度了,都报税了,也这样做

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快账用户6566 追问 2025-06-14 10:15

也就是做账先做负数收入分录,开票后在正数分录

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齐红老师 解答 2025-06-14 10:18

是的,是的,跨季度了报税把无票的减去

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您好,可以先做无票收入,然后开了票再把无票收入冲账,再做正数分录
2025-06-14
你好, 借 银行存款 贷 预收账款
2020-09-04
你好 现在红冲收入处理。 你总得红冲发票才行的。 不然你 不红冲无法冲收入的
2021-07-05
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2020-12-27
你好 培训职工的是吗
2024-09-05
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