同学您好,很高兴为您解答,请稍等
请问老师,我刚接手外帐,想问下,我做账是不是必须来的进项发票按上面的数量,金额入的?开出去的也要这样嘛?我遇到个问题,客户要求价格开的高点,这样我不就是利润高了吗?我们进出不多的。。现在都是进项多,老板也不想缴纳税的!开出去高,那不就是利润就高了吗?之前都是代理记账公司做的!也没有什么标准的数量,我该怎么做账
你好,我公司采购了一批膜版,与对方签订了合同,对方也给我们开具了发票,我们也对公进行付款,但后来老板跟我说,材料不是我们项目耗用,我们项目的模板由木工包公包料了,那我们在抵扣这张发票会涉及到虚开吗?所得税前扣除是否合理
公司一股东(生产厂家),以货物入股的方式占10%股份(商贸公司),货物价值50万,一共六款产品,之前说是发货满50万后,一次性开具50万的进项票据,但是商贸公司有销售三款产品,在没有进项票的前提,给客户开具了对应销售产品的销项发票,商贸公司是小规模纳税人,客户是一般纳税人,在本月季度申报时,专管员电话过来,要求出去采购合同、销售合同、收款凭证、付款凭证、进项发票、销项发票,那么股东工厂开具进项发票是开目前给到我们货物总额金额,还是说可以分开,先开给商贸公司本次需要申报的进项金额就好
公司一股东(生产厂家),以货物入股的方式占10%股份(商贸公司),货物价值50万,一共六款产品,之前说是发货满50万后,一次性开具50万的进项票据,但是商贸公司有销售三款产品,在没有进项票的前提,给客户开具了对应销售产品的销项发票,商贸公司是小规模纳税人,客户是一般纳税人,在本月季度申报时,专管员电话过来,要求出去采购合同、销售合同、收款凭证、付款凭证、进项发票、销项发票,那么股东工厂开具进项发票是开目前给到我们货物总额金额,还是说可以分开,先开给商贸公司本次需要申报的进项金额就好
请问老师,税务局查到以前年度,有的进项没有,开了销项,让我补起来,人家老板说可以开,具体的分录请问怎么操作?这个之前没有过账的,就是进销少,销项多了,税务局说你没有东西进来,你还开票出去,怀疑虚开的,叫我把少的进项补上,那我现在直接把税钱转给人家,人家开票给我?我不知道是走公账,还是私账?这个开过来的发票我是否还能抵扣呢?搞不明白,请问具体的分录该怎么操作
老师 你好 购置的厂房在改建中,那么支付厂房的契税和印花税这些是不是也先计入在建工程科目,而不是直接计入固定资产
老师,业主欠公司500元,但因公司少付了235元的货,要退款给业主,公司只收业主115元,还有150元由工人承担,那我只要给业主打一张收款115元和一张退款235元的票据,那工人承担的150元,我给业主打退款票据吗?
农产品加计百分之一的进项怎么算
老师你好,个人所得税汇算清缴退税是不是只能退到个人银行卡?能不能退到父母的银行卡里 因为自己没有办理银行卡
老师 你好 竞拍厂房支付的服务费计什么科目
老师,利润表中的营业收入,是有主营业务收入、其他业务收入的期末余额组成是吧
新注册的个体户个税密码怎么设置?
老师麻烦问一下个体户经营租赁服务需要缴纳房产税和印花税吗,如果需要具体怎么操作呢
老师,您好,我想问下就是员工正常申报了个税,然后又开了发票要按劳务报酬所得这个我人员信息应该怎么填呢
老板从公户里转给个人的一笔费用,转账备注写的是服务费,费用5000元,这个能入账?怎么操作?
您好,销项申报按实际销售40370张、金额3136030元申报,销项税额约=256425元(税率9%)。 进项抵扣已取得进项3010133元,进项税额约=248453元(税率9%),全额抵扣。 应纳税额256425 - 248453 约= 7972元(如果税率不同需调整计算)。 剩余进项1416张模板未开票,对应进项留抵未来使用,不用本期抵扣。 我们要业务真实,留存库存和发票凭证备查。
我进项3010133包括这个1416张,那么我减去这个1416对应的99120这张票留底不抵扣,剩下全部抵扣吗
您好,1416张留抵对应金额约102000元、税额约8365元,不本期抵扣。 其他进项约290.8万金额、24.0万税额,全额抵扣。 应纳税额是销项25.6万 - 进项24.0万约=1.6万。
那这样税负没事吧,有税负低说法吗
商贸是9的税率吗,我怎么是13的
您好,我们账是真实的,增值税税负不用在意,因为我们可以目前很低,有库存先抵嘛 商贸是13%,因为是货物