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问下4月货品已发给客户,账上有计成本,4月已收款但未计收入。5月才开票给客户。做5月账的时候发现账上4月有挂收款和往来,但没计收入,有结转了成本。问下这样在5月账上要怎么处理呢?补提在5月去报税会不会有问题

2025-06-15 16:43
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齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

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2025-06-15 16:43

你好,这个的话是补贴在5月就行。

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你好,这个的话是补贴在5月就行。
2025-06-15
您好,这个的话,是可以在五月补提的,这个是没关系的,因为五月开票了
2025-06-15
同学你好 借库存商品 贷应付账款暂估 这样的 正常结转成本
2022-06-24
你好,不需要的,你确认收入之后才能结转成本。
2023-12-21
同学您好,本月收到发票之后,先红冲原来暂估的那个 比如借:库存商品 负数 贷:应付账款 负数 然后拿发票重新入账 借:库存商品 正数 贷:应付账款正数
2023-10-07
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