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老师结账前如何自查,账务有没有做错?应从哪些方面入手,希望老师解答详细些,新手会计,谢谢

2025-06-16 07:19
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2025-06-16 07:21

 同学您好,很高兴为您解答,请稍等

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齐红老师 解答 2025-06-16 07:25

您好,下面的文字不华丽自己写的,从做账到最后一起哈 首先要对出纳转来的原始凭证进行审核,确认无误后编制记账凭证。到了月末,要按权责发生制进行成本费用的暂估和计提、固定资产折旧,无形资产摊销、损益结转,再对账,保证账证、账账、账实相符。 做完账,看一下银行,存货,固定资产 的余额一定在借方 应付职工薪酬的余额在贷方或余额为0 核对银行 、存货和实物相符 与往来单位对账应付应收,其他应收,其他应付, 每个月能把这些完成,账就很准确了, 然后才是税务申报,最后是财务分析

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快账用户9908 追问 2025-06-16 07:27

谢谢老师耐心解答,十分感谢!老师我这边也是新到单位还有很多不熟,

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齐红老师 解答 2025-06-16 07:28

哦哦, 我们可以一起分享经验

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快账用户9908 追问 2025-06-16 07:29

好的老师,从科目余额表能看出来该计提的费用有没有计提吗

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齐红老师 解答 2025-06-16 07:32

您好,这个是看不出来的,我们要熟悉公司的业务以后,自己总结每月有哪些费用一定会发生,逐项去打勾确认

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快账用户9908 追问 2025-06-16 07:56

好的老师,谢谢

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齐红老师 解答 2025-06-16 07:57

 希望我的回复对您有帮助,谢谢您点击下方⭐️⭐️⭐️⭐⭐给予鼓励~,祝您接下来一切顺利!

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快账用户9908 追问 2025-06-16 08:07

好的老师 给您点五星

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快账用户9908 追问 2025-06-16 08:09

老师您在回复下 要不无法评价

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齐红老师 解答 2025-06-16 08:10

感谢朋友,祝您生活喜乐!

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