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老师你好,其他公司帮我们公司支付了工资,我们分录就走 借:应付职工薪酬 贷:其他应付款……

2025-06-16 11:26
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2025-06-16 11:27

您好,是的,就是这样的

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快账用户7208 追问 2025-06-16 11:29

老师 如果对方帮我们支付的工资,对方不需要我们偿还了,分录怎么走

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齐红老师 解答 2025-06-16 11:30

借:其他应付款
贷:营业外收入

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快账用户7208 追问 2025-06-16 11:35

好的谢谢老师

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齐红老师 解答 2025-06-16 12:06

不客气,很高兴帮你

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快账用户7208 追问 2025-06-16 15:06

老师不好意思,问下转营业外收入,要做无票收入,报送“增值税”上税吗?

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齐红老师 解答 2025-06-16 15:06

无票收入要交增值税的

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您好,是的,就是这样的
2025-06-16
从第一个开始就不对 借管理费用工资788 5.32 管理费用工资4252.31 贷应付职工薪酬工资 然后第二个分录是什么意思? 第三个不对,借应付职工薪酬工资贷,其他应付款个人负担的社保267 3.01不管是职工的还是法人的,不用单独做,他都是职工
2025-06-07
您好,首先第一个问题,你最好用库存现金取过度的,虽然是借了法人的钱,然后第二个问题,不要忘记借管理费用贷应付职工薪酬。这个计提,。
2022-05-30
你好,这样是可以的呢。
2024-07-11
你错了,你不需要计提,是分公司计提 发放做相反分录
2025-10-22
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