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老师,我们的职工薪酬,是这么做账的,您看可以吗 借:管理费用-职工薪酬 贷:应付职工薪酬-工资 借:应付职工薪酬-工资 贷:其他应付款-张三 借:其他应付款-张三 贷:银行存款

2023-07-05 20:59
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2023-07-05 20:59

你好,是个人垫付的,后期你们再还给个人嘛,如果是的话可以。

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快账用户9068 追问 2023-07-05 21:00

不是垫付,直接发可以吗

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齐红老师 解答 2023-07-05 21:06

公户直接发放吗?如果是的话,第二个分路直接贷银行存款。

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相关问题讨论
你好,是个人垫付的,后期你们再还给个人嘛,如果是的话可以。
2023-07-05
同学你好 你和其他公司往来款和工资有什么关系
2023-08-07
 你好;    对的; 分录就这样走  
2022-06-07
 你好    你社保和公积金都不区分个人和单位社保金额吗? 个人部分社保金额 和公积金金额要去工资扣除的哦   
2021-06-02
同学,你好,这样是对的哦
2022-05-23
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齐红老师 | 官方答疑老师

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