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老师,请问销售家具有国补的,发票开给个人的,但是货款全部是由商场代收的,转账到公账是商场的公司名称,请问要怎么入账呢

2025-06-16 15:18
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2025-06-16 15:21

你好,你们是买电器的是吗

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快账用户8109 追问 2025-06-16 15:21

卖定制家具的

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齐红老师 解答 2025-06-16 15:22

你好,你可以借其他应收款-商场,贷主营业务收入 ,应交税费-应交增值税

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快账用户8109 追问 2025-06-16 15:24

不用借应收账款-xxx然后再调整了吗

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齐红老师 解答 2025-06-16 15:25

你好,你按发票先计入应收,然后转入其他应收-商场,也可以的。

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你好,你们是买电器的是吗
2025-06-16
同学你好,预付账款10万元,让商场开具发票回来销账,具体会计分录如下,还有1万元的费用,不用做会计分录: 借:库存商品等科目 发票上价款 应交税费-应交增值税-进项 增值税专用发票上税款 贷:预付账款 10万元
2020-09-20
同学你好,预付账款10万元,让商场开具发票回来销账,具体会计分录如下,还有1万元的费用,不用做会计分录: 借:库存商品等科目 发票上价款 应交税费-应交增值税-进项 增值税专用发票上税款 贷:预付账款 10万元
2020-09-20
你好,和商场联营,是借助商场销售,自己直接收款,然后把款项转给商场,商场把费用扣除,再把差价转回给你们。 其实这样的话就是你们销售给商场的是是9万,商场收取1万的管理费用。 记录如下: 借:银行存款9万,贷:主营业务收入79646、应交税费-增值税(销项)10354。 借:其他应收款10万,贷:银行存款10万。 借:销售费用1万,贷:其他应收款1万。
2020-09-23
你好,借管理费用或者销售费用,贷其他应付款500。
2023-05-30
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