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我们之前发放工资都是借应付职工,贷其他应付款-大口保险,贷银行存款。现在我们工资都是让银行代发工资,那科目怎么做呢

2025-06-16 16:05
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齐红老师

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2025-06-16 16:07

还是一样的做账哈,不需要额外科目

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还是一样的做账哈,不需要额外科目
2025-06-16
你错了,你不需要计提,是分公司计提 发放做相反分录
2025-10-22
你好,可以如你分录处理
2022-01-06
计提公司部分社保和公积金 借:管理费用-社保费-各项社保,公积金 贷:应付职工薪酬——各项社保,公积金(企业部分) 3.发放工资月份扣社保 借:应付职工薪酬——工资  贷:其他应付款—各项社保,公积金(个人部分)     银行存款 4申报月份做杜保 借:应付职工薪酬——各项社保,公积金(企业部分)       其他应付款—社保,公积金(个人部分) 贷:银行存款
2025-10-27
你计提工资的时候,借管理费用工资, 贷应付职工薪酬工资。 然后集体社保,这个是企业的,借管理费用社保贷应付职工薪酬社保。
2025-10-27
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