你好,这个是登录到外经证所属地区税务局预交 以企业身份登录电子税务局,选择【企业业务】-【特定主体登录】。 选择【特定主体类型】-【跨区域涉税事项报验户】。 选择报验户纳税人经营地主管税务机关。 切换后,在左侧【套餐业务】模块中点击【跨区域涉税事项套餐】,进入。 选择对应的报验信息点击“我要申报”。 页面显示增值税及附加税(费)预缴、企业所得税预缴、印花税、水利建设专项收入申报,此处可以选择需要申报的表单办理即可。
请问老师。我的分录对吗?为什么主管要让我按照圈起来的分录做
老师,我换了电脑,现在申报5月个税,显示。扣除标准是5000元,我选择到1月,再选扣除标准是60000,但是申报5月,还是不得,,要怎么解决呢?
非居民企业的股息、红利等权益性投资收益不是免税的吗?为什么说以收入全额为应纳税所得额?
老师,请问设备移机服务,怎么区分是现代服务还是劳务?
老师,物流行业,给司机发工资,可以用灵工平台代发工资,然后灵工平台给公司开服务费的发票吗
老师,加计抵减申报表可以有负数余额吗?比如本期加计抵减5000,本期调减10000余额-5000这样的可以吗?
法人股东计提分红,提取了法定盈余公积,为什么利润表会勾稽关系不正常?具体分录是什么呢?
麻烦问下中级报名我想选择比如四川省成都市但是报考只能选择四川省达州市,成都市下面的地级市,这个怎么办
老师,周年庆购进枕套、被子抽奖。含税价格45200元。1、进项5200进项转出?2、入帐福利费?3、所得税视同销售不?4、申报个税不?实物怎么申报?
老师,请问设备移机费用,一般纳税人应该开什么税率的发票?
我是现在接了一家账,他账上做的收入,开出去的发票,增值税申报表都对不上,都对不上,老师如果他预缴的话,这个预缴的税费应该也是能带过到当地电子税务局申报增值税系统的吧
你好,一般跨省的话,不会带到当地的系统,
那我现在查看之前在注册地申报的增值税及附加税费申报表,里边的收入应该是没有错的吧,包含之前开票的与未开票的收入,都在这,现在是这个都和其他的对不上
你好,是的,正常就是要包括的。
好的,谢谢老师
你好,不用客气的了.