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老师您好,请问,公司员工1月份的社保,之前是在另一家公司购买,但是发放1月份工资的时候,账上提现了个人社保部分,后期发放工资,缴纳社保,有个人部分,导致有一个差额2.88元,请问要调平吗?怎么调

2025-06-17 10:07
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2025-06-17 10:09

你好,1月份的社保自己公司是多计提了是吗

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快账用户7263 追问 2025-06-17 10:11

1月份的社保是在另一家公司购买的,但是发放工资又是在我们公司发的,后期社保个人部分有调整,所以导致了这个差额

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齐红老师 解答 2025-06-17 10:12

你好,这个你们公司不用管它的社保。 你们只要管你们的公司的工资部分。

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快账用户7263 追问 2025-06-17 10:22

因为工资表上面的社保个人部分是按另一家公司的金额扣的,那出现的差额我可以调整吗?请问放什么科目合适呢?

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齐红老师 解答 2025-06-17 10:24

你好,这个不行,您们不能扣,特别是外账上 你如果一定要做,就转营业外收支

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快账用户7263 追问 2025-06-17 11:01

好的,谢谢老师

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齐红老师 解答 2025-06-17 11:01

你好,不用客气的了。

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相关问题讨论
你好,1月份的社保自己公司是多计提了是吗
2025-06-17
一、1月计提工资,按应发工资2000元计提,假定这个员工是管理人员,分录是: 借:管理费用 ——工资 2000 贷:应付职工薪酬——工资 2000 二、 缴纳社保费用,分录是: 借:管理费用——社保费用 929.33 借:其他应收款——XX员工 390.39 贷:银行存款 1319.72 三、发放工资,你回复一下再处理
2023-04-11
你先交的就挂其他应收款,以后发工资时扣回
2025-01-07
您好,借其他应收款,贷银行存款。
2022-03-19
同学你好,差这1分钱,记到营业外支出就好了
2022-04-15
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