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老师,去年有一笔分录,借主营业务成本,贷应付职工薪酬。今年要冲掉,怎么做分录?

2025-06-17 11:54
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2025-06-17 11:55

你好,这个借应付职工薪酬,贷以前年度损益调整

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快账用户9753 追问 2025-06-17 12:19

不可能就这样吧?

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齐红老师 解答 2025-06-17 13:18

你好,你这个以前年度损益调整 需要调整去年的汇算清缴,然后看要不要补税。

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你好,这个借应付职工薪酬,贷以前年度损益调整
2025-06-17
您好同学,今年冲减的话,小企业会计准则 借应付职工薪酬 贷利润分配未分配利润。
2022-03-30
同学,你好,或者是照着原来的分录做金额是红字
2021-07-30
借应付职工薪酬、 贷利润分配、未分配利润 小企业会计准则做账的
2023-12-07
您好,如果是跨年的用以前年度损益科目调整。 分录:冲销分录(红字或反向分录): 借:工程施工 -24,009.9(或红字) 借:应交税费—待抵扣进项税额 -240(或红字) 贷:应付账款 -24,249.9(或红字) 2. 冲销原第二笔分录(成本结转) 原分录: 借:主营业务成本 24,009.9 贷:工程施工 24,009.9 冲销分录(需调整以前年度损益): 借:工程施工 24,009.9 贷:以前年度损益调整 24,009.9 3. 结转以前年度损益调整 将调整后的损益转入未分配利润: 借:以前年度损益调整 24,009.9 贷:利润分配—未分配利润 24,009.9
2025-05-17
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