应该是这样 借 利润分配-未分配利润 贷 应付职工薪酬

老师,劳务公司预付农民工工资时,工资资料还未收齐。发放时,可以先借应付职工薪酬,贷银行存款 再暂估,借主营业务成本,贷应付账款一暂估劳务费 工资资料齐全,做好工资表 借应付账款一暂估劳务费:,贷应付职薪酬 请问是这样做吗?
请问,暂估工资的分录可以是,借主要业务成本 贷应付职工薪酬工资吗
老师,我在23年5月报了5月份448773的个税工资,有做的200200的工资是想要冲22年做的暂估成本,我在22年做的分录是暂估工资:借主营业务成本,贷:应付职工薪酬,请问要冲掉22年的暂估成本在23年应该怎么来做分录?
老师,请问一下我在22年暂估了成本302116,分录是借:主营业务成本302116,贷:应付职工薪酬302116,我在2023年报的这笔工资跟23年的当月的工资448773一起在5月份报的个税,我现在想要冲掉22年的暂估成本,我在23年是不是直接做借:应付职工薪酬302116,贷:库存现金302116就可以了?
去年挂的借主营业务成本,贷应付账款暂估款,今年可以用工资来冲吗,借暂估款,贷应付职工薪酬,借应付职工薪酬,贷库存现金
老师麻烦咨询一下今年出口退税报关单的汇率怎么算
去年12月和今年1月和2月的工资一次性发放总计18000元,每个月6000元,每个月就有5000元的生计费,一月份个税零申报,没发工资,三月份下次性申报18000元交多少个税,180000_10000=8000*0.03=240对不对
老师。社保停3月的是不是在6号之前停保就可以了,是吗
财务如何根据bom表进行成本核算?bom表是什么呢,一直不理解这个概念。
老师,请问固定资产折旧不属于固定制造费用吗?
外贸企业支付国外佣金的税收政策
老师能讲解一下期末损益结转分录的结转原理吗
收到银行存款利息 借:银行存款 100 借:财务费用 100(红字) 在这个分录中借方红字表示什么
销售农产品咸鹅9%增值税率对吗?
老师,成千上万个劳务协议word版,怎么能快速输出pdf格式的文档,我用了搜狗转换会员实现不了成千上万的数量,有更好的方法可以分享一下,谢谢老师
那5月分录就是 冲销的 借主营业务成本 -2 贷 应付账款-暂估 -2, 正确的分录 借利润分配-未分配利润2 贷 应付职工薪酬 2 , 借应付职工薪酬 2 贷 应付账款吗
是的,先红冲5月做账的影响,再那样更正
那明年汇算职工薪酬金额,要减去这部分金额吗
那个是更正申报去年的汇算,跟本年的汇算无关