借其他应付款贷应付职工薪酬工资2万 借应付职工薪酬工资2万, 贷利润分配,未分配利润2万

社保,计提借::管理费用-工资 37618.80 贷:应付职工薪酬-工资37618.80 计提个人社保 借:应付职工薪酬-工资1484.84 贷:其他应付款-代扣社保1484.84 支付工资分录怎么做
老师请问,去年202212月计提总经办人员工资时,引发工资时借管理费用20000,贷应付职工薪酬19000,个人所得税1000.现在发现应该借管理费用20000,贷应付职工薪酬20000;发放时借应付职工薪酬贷应交税费应交个人所得税。我应该怎么办
老师 计提工资分录 借:管理费用—职工工资 贷:应付职工薪酬 当月如果没有支付,需要做借:应付职工薪酬 贷:其它应付款吗?
老师,我接到了一家账,做工资部分是虚列的,借:管理费用20000贷应付职工薪酬20000,发放借应付职工薪酬20000贷其他应付款20000,我现在准备把虚列的工资冲减回来,做真实的,怎么冲呢
3月份计提工资并发放借管理费用10000贷应付职工薪酬10000,发放借应付职工薪酬贷其他应付款;我在4月发现多计提了,现在怎么做分录?借管理费用-2000贷应付职工薪酬-2000 借应付职工薪酬2000贷其他应付款-2000吗
好的谢谢您
不用客气,工作愉快。