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3月计提了奖金,分录借管理费用应付职工薪酬1000 贷应付职工薪酬——工资1000。四月冲销奖金,分录写借管理费用应付职工薪酬-1000,应付职工薪酬——工资-1000可以吗

2025-06-17 12:57
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2025-06-17 12:57

同学,你好 是可以的

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快账用户2503 追问 2025-06-17 12:58

不需要冲销时写借应付职工薪酬——工资1000 贷管理费用 职工薪酬1000不

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快账用户2503 追问 2025-06-17 12:58

因为管理费用在贷方,财务软件取不到数

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齐红老师 解答 2025-06-17 12:59

同学,你好 嗯嗯,是的

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相关问题讨论
同学,你好 是可以的
2025-06-17
摘要就写计提奖金,4月原分录红冲就行
2025-06-17
您好您这个是什么意思?
2023-01-04
没有分的话,发工资 借*应付职工薪酬9000贷*银行存款等
2023-01-03
你好;     你现在调整即可;  借应付职工薪酬-工资9000 贷 应付职工薪酬- 福利费1000 ;  应付职工薪酬-工资1000 ;  或者是直接做 :借应付职工薪酬-工资1 000 贷 应付职工薪酬- 福利费1000 
2023-01-04
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