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1月份计提工资,借管理费用\\\\工资8000,冬季取暖费借,管理费用\\\\职工工资\\\\福利费1000,贷:应付职工薪酬\\\\工资9000元,贷方,没有分应付职工薪酬\\\\福利费1000,贷,应付职工薪酬\\\\工资8000,这怎么办?发的时候,借应付职工薪酬\\\\工资9000,这又怎么办?

2023-01-04 08:44
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2023-01-04 08:45

同学你好 借应付职工薪酬 贷银行存款

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快账用户4114 追问 2023-01-04 08:52

我的意思是计提福利费,借管理费用\\\\职工工资\\\\福利费1000元,贷方写成应付职工薪酬\\\\工资1000,贷方科目用错了?

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齐红老师 解答 2023-01-04 08:55

同学你好 贷方是银行存款

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同学你好 借应付职工薪酬 贷银行存款
2023-01-04
同学,你好 没有分不要紧的
2023-01-08
您好您这个是什么意思?
2023-01-04
你好;     你现在调整即可;  借应付职工薪酬-工资9000 贷 应付职工薪酬- 福利费1000 ;  应付职工薪酬-工资1000 ;  或者是直接做 :借应付职工薪酬-工资1 000 贷 应付职工薪酬- 福利费1000 
2023-01-04
借应付职工薪酬工资1000 贷应付职工薪酬福利费1000 这个就可以了。
2023-01-03
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