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你好!我现在就是有点乱,没人交接 ,我准备用用友做凭证,目前公司有几个银行账号,出纳的流水是每个银行分开的,比如我现在是做上个月的账,拿到出纳的单第一是把几个银行合并放在一起,然后按日期做账?还是可以按每个银行的流水来做?

2025-06-18 10:50
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

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2025-06-18 10:52

您好,按日期来做账比较合适,不用焦急,我们银行也是有几个末级科目,哪个银行变动就用哪个对应科目

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快账用户1753 追问 2025-06-18 11:02

那是做完账再对出纳的流水吗?这样我几个银行就乱了,就不用按银行,就直接几个银行放到一起,然后按日期每就每一天。就是一个日期做一个凭证嘛。

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齐红老师 解答 2025-06-18 11:08

您好,是的,做完后核对各银行的余额,对不上再核对明细。 是的,这个可以的,我们根据回单来,是哪个银行是用哪个科目

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快账用户1753 追问 2025-06-18 16:04

看发票是看借方? 看付款时贷方吗

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齐红老师 解答 2025-06-18 16:06

对对,收到发票是  借成本费用科目,付款是贷银行

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您好,按日期来做账比较合适,不用焦急,我们银行也是有几个末级科目,哪个银行变动就用哪个对应科目
2025-06-18
你好同学 没有流水也要发出来附到当月凭证里装订的
2022-02-19
你好,你从这个月可以开始做,然后之前的业务都补到这个月里面。要根据你的账务处理出日记账
2024-09-11
你好,学员。是的,很不规范的
2023-10-11
你好;    那你 还是考虑重新建账好一些的;    不然你期末和期初都不对的  
2022-02-28
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