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老师,预付账款对应的科目是什么?

2025-06-18 13:35
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2025-06-18 13:35

你好,这个不一定的。 要看实际发生了什么业务,比如你支付预付账款,那就借预付账款贷,银行存款。

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快账用户3554 追问 2025-06-18 14:27

那什么时候冲减预付账款呢?冲减的话对应的科目是什么呀?

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齐红老师 解答 2025-06-18 14:27

你好,比如你拿到了对方给你的货物。借库存商品贷,预付账款

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快账用户3554 追问 2025-06-18 14:35

老师啊,比如我们公司支付给财税公司的咨询费,是直接支付给老板个人名下的,你看可不可以这样做账 借:预付账款~个人 600 贷:银行存款600 月末,借:管理费用 600 贷:预付账款 600

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快账用户3554 追问 2025-06-18 14:36

最主要的问题是,没开发票,不想做在管理费用里,那还能做在那个科目里呢?

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齐红老师 解答 2025-06-18 14:37

你好,可以的,你可以先进入预付账款。

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快账用户3554 追问 2025-06-18 14:39

成本太大了,都亏死了,可以把管理费用换成其他应收款吗?

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齐红老师 解答 2025-06-18 14:40

你好,操作是可以的了。

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快账用户3554 追问 2025-06-18 14:51

老师,我有点不明白这个其他应收款怎么运用,和这个预收账款,而且不想再把成本做的太大

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齐红老师 解答 2025-06-18 14:52

你好,是这样,本身有这么大成本费用,你不打算做进去,就只能挂在往来了

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快账用户3554 追问 2025-06-18 14:54

老师,那这个具体是什么分录啊?

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齐红老师 解答 2025-06-18 14:54

你好,具体分录,要看具体业务了。

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快账用户3554 追问 2025-06-18 17:44

老师,应付账款余额在贷方,但是为负数,说明余额在借方,那这个代表着什么意思?已付款,但未收到发票吗?

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齐红老师 解答 2025-06-18 17:45

你好,是的,就是这样了。相当于是预付。

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你好,这个不一定的。 要看实际发生了什么业务,比如你支付预付账款,那就借预付账款贷,银行存款。
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