您好, 1、是的 2、次月付讫,应该借其他应付款,当月付讫是管理费用 3、还没发货的话,是计入预收账款 4、预付通关费是支付给员工的话,是其他应收款,是公司的话,是预付账款

办理房产证的流程是什么,河北邯郸的,先去住建局备案吗,求完整流程
老师,公司送礼的钱,给办事儿人的好处费计入什么科目(内账处理)
请问2024年7月份拿到的成人高考大专学历证书,继续教育有5年并且上传了盖有公司公章的5年工作证明,今年2026年可以报考中级吗?
比方说每个月卖10万,1-12月每个月来8万材料抵扣就行。。(1月开回来就是1杠8万,出去就是1杠10万,月份依次简称) 首先,1月来不了8万,但是需要补1杠8,回来做成本抵利润嘛。(有待和客户沟通) 现2月开票出去,需要计算告诉客户,需要开回来多少进票2杠8抵扣(也有待和客户沟通) 那么外账,现在假设2月份了,我应该怎么沟通这个进票开回来多少。 1、我迷茫的点是,如果我2月让补1杠8回来,那我系统2月就有1杠8可抵扣,此时2杠8不开回来抵扣也行,你又不可能一直滞留账上不抵扣,这样又缺了1杠8成本票呀 2、若是直接2月,让1杠8,2杠8都开回来,也是只能抵扣一边的8万,3月他又开票,系统又有剩余的2杠8……你又让额外再开3杠8回来吗,而且现实里未必刚好都是剩8万可以轮动抵,去区分补的和还需要开回来的。 所以1月开始,我应该怎么沟通后面进票的问题,不止是2月,还有3月,4月,怎么沟通
老师。公司要注销,未分配利润70多万元余额,可以怎么消化余额
怎么查询社保单位缴费和个人缴费的总金额
费用申请单和付款申请单咋区分啊?我们之前那个单位只有一个审批单。
老师,老板有个小规模个体户,每月开销项控制在10万以内,但是没有进项进来(进货是老板另外一个一般纳税人公司进的,不开到自己的小规模个体户),这种情况有风险吗
法人借款给公司,签订的借款合同,需要约定利息吗
公司每年开出普通发票50万,开回成本票只有15万,怎么处理
就按这样登记银行存款日记账,就可以是么?
您好,是的,您的思路是正确的。
还有一个问题就是,因为公司资金紧张,没有发放工资,在每月计提工资时,第二步应该贷:银行存款,做成了贷,其他应付款,那在发放工资时,对应科目是——其他应付款么?
您好,是的,是这么处理。
那如果当月发货,对应科目是什么?
您好,确认收入的话,银行存款对应科目是主营业务收入和应交税费-应交增值税-销项税额。
次月发货,确认收入,不用登记日记账吧?
您好,是的,因为不涉及银行存款和现金。
预支付的通关费100元,如果开了50元的发票,次月开了50元,对应科目是什么?
您好,借成本费用科目和应交税费-应交增值税-进项税额,贷预付账款
银行手续费当月发生的金额,有时当月开,有时次月开发票,当月对应科目——财务费用,应交税费;次月对应科目——财务费用?
那开了一半一半,登记银行存款日记账,登记一半,金额不就不一致了么?
您好,未收到发票可以当月暂估财务费用。
我现在登记银行存款日记账时,发生的手续费,对应科目都是财务费用,这样没什么大问题吧?
您好,没问题,您的理解是正确的。
总结: 1.收钱~ 当月确认收入~应交税费,主营业务收入 次月确认收入~当月登记——预收账款 老师,我现在机会就剩一次了,能不能总结一下特殊情况的登记日记账的对应科目?
您好, 1、您的总结是正确的 2、您上面所有的问题其实已经包括大部分特殊情况了,老师暂时也想不出其他的了