您好,借应付职工薪酬了
借:库存现金 贷:其他应付款-法人 借:应付职工薪酬 贷:应交个税 库存现金 借:管理费用 贷:应付职工薪酬 请问一下,这样其他应付款-法人要怎么冲掉?
5月有个员工离职了,支付工资时扣他社保1400,后面8月给他退了800,那我在5月支付这样做行不行?借:应付工资8400,贷:其他应付款-个人社保600,其他应付款——梁某800,库存现金7000。8月退还800时,借:其他应付款-梁某800,贷:现金800
老师 老板私人支付员工工资 员工现在挂账 其他应付款 怎么做账呢 1.委托付款协议 注明这件事 借 其他应付款-员工 贷 其他应付款-老板 2.走库存现金 借 库存现金 贷 其他应付款-老板 借 其他应付款-员工 贷 库存现金 哪一种更合适?两种分别需要什么原始凭证?
老师,公司以现金形式发工资,我分录是借:库存现金,贷:其他应付款款,然后,借:应付职工薪酬,贷:库存现金,我可以直接:借:应付职工薪酬,贷:其他应付款,然后公户给法人转款,记其他应付款
老师,库存现金盘盈的时候,借:库存现金 贷:待处理财产损溢 批准后,如果是应支付给有关人员的部分 是 借:待处理财产损溢 贷:其他应付款。那如果之后这笔支付掉给有关人员了,是还要做一笔 借:其他应付款 贷:库存现金 这个分录吗?
老师,善意取得的不当得利,已经转给第三人,还要承担什么责任吗
计提工资:借:管理费用10000 贷:应付职工薪酬9900 应交税费_个人所得税100 缴纳个人所得税时:借:应交税费_个人所得税100 贷:银行存款100 发放工资时:借:应付职工薪酬9900 贷:银行存款9900 这样做账务处理分录正确吗?工资不准时发放 贷:银行存款100
帮写一笔计提工资,但没发放,每月又代扣代缴了个人所得税的详细分录
公司把土地卖了,怎么申报缴纳土地增值税
这是第几章内容?感觉没学到这块
公司出售土地,缴纳的印花税,教育费附加和地方教育费附加,可以享受减半政策吗
课程的有效期多久呢?
老师你好,我是一般纳税人,税务局让我们自查补23和24年的未开发票收入,我现在补了,想问一下这个账是做到25年吗分录怎样写
怎么做一个老板能看得懂的报表?
已经付款了,放了预付账款科目,到时没有发票,以后都不会开发票,这个怎么处理账务呢?
老师,是因为员工出现状况给公司造成损失了,这个钱是5月份收的罚款,7月份又返还给员工
你好,你当时收到了现金是吗
是的老师,收到现金
你好,那就没问题了。我以为只是扣下没发
谢谢老师
你好,不用客气的了。