你好,这个是外账吗,外账用老板私人支付工资,这个是不太合适的,直接做成现金支付
老师,我们公司员工向其他公司买的辅材,几十块钱,他自己付掉了,现在拿来公司报账,这个分录应该怎么做呀?借:库存商品贷:其他应付款吗?然后支付的时候:借:其他应付款贷:银行存款或库存现金吗?
请问;老板直接支付一笔预付款30000元.那么分录是直接做一笔其他应付_老板?,还是做两笔,先做借:现金 贷:其他应付款,再做借:预付账款 贷:库存现金
老师 老板私人支付员工工资 员工现在挂账 其他应付款 怎么做账呢 1.委托付款协议 注明这件事 借 其他应付款-员工 贷 其他应付款-老板 2.走库存现金 借 库存现金 贷 其他应付款-老板 借 其他应付款-员工 贷 库存现金 哪一种更合适?两种分别需要什么原始凭证?
老板垫付工资,怎么做计提和发工资分录 你好,借 管理费用-工资 贷 应付职工薪酬-工资 借 应付职工薪酬-工资 贷 其他应付款-老板。这样对吗??还是说向法人借款 借库存现金 贷其他应付款 计提工资 借管理费用 工资 贷应付职工薪酬 职工工资 发放 借应付职工薪酬 职工工资 贷库存现金。这两个哪个是正确的
公司买书 19元老板不让公户付 让员工付 员工付完 老板转给员工 1.公司买书 借 库存商品 贷 其他应付-老板 2.老板私下付员工 无法做账 3.老板让结转成本 借 主营业务成本 贷 库存商品 4.付老板钱 借其他应付款 贷 银行存款 这样操作可以吗
老师你好,我想问一下现在推行的电子凭证具体是什么意思?必须在财务软件上做账吗?
老师,旅游行业,差额计税,科目余额表未交增值税怎么调和做分录,账里需要交税,税务里不需要交税,实际成本大于要抵扣的税,所以不用交,那怎么做账呢!
老师:公司是使用小企业会计准则,施工企业,1)例如2024年的1到6月份,付人工费,做了分录是:借:工程施工—人工费,贷:应付职工薪酬,然后月底结转成本,做的分录是:借:主营业务成本,贷:工程施工—人工费,这样对吗?但是7.8两个月份没有工程做了,但为了留住员工,依然发放了工资,做了分录:借:工程施工—人工费,贷:应付职工薪酬,那么月底了,要怎么结转呢?2)9月份又接到工程了,这个工程做到2025年2月份才结束,每个月都是做:借:工程施工—人工费,贷:应付职工薪酬。发放工资时,借:应付职工薪酬,贷:银行存款……月底结转:借:主营业务成本,贷:工程施工—人工费,这样的分录对吗?这样到2025年2月份工程结束,成本是包含2024年9—12月份的人工费,2025年1-2月份的人工费,那么税局会认同2024年的9—12月份的这部分人工费的成本吗?这部分个税是在2024年申报的
公允价值层次值是什么,大白话讲一下,看不太明白,占分多吗
劳务派遣公司派遣到海外用工单位,海外用工单位形式发票合计20万,其中包括工资五险一金10万,服务费6万,合计预扣所得税4万,开具差额电子发票金额合计20万,不含税金额195238.1,税款4761.9扣除部分是10万,小企业会计准则按国内开具的电子发票入账怎么做分录,其中预扣的所得税部分是否要从收入中剔除
老师公司连续三年亏损,税务局让我们写自查报告。税局的意思是不想着让我们交税,自查是不就是税务局已经关注到我们的异常了?
如何快速提取EXCEL里面重复项里面的最大值
第四问的分录和金额怎么计算
回答一下 建筑行业开票根据百分六十材料百分四十工资税计算
建筑行业开出一百万发票,有六十万进项票四十万工资表,这个四十万全额交税吗
外账 我们两套账 但是现在是老板代支付了这笔钱不要体现出来吗?
你好,我建议是这个代付的不要体现出来,直接走现金,然后做借:库存现金,贷:其他应付款-老板,不然这个私人账户若有其他用途,或者有其他收入进来的话,那容易引起税局重视的
老师 您说的这种就是我写的第二种分录吗?这要什么单据附在后面呢
你好,是的,你的第二种分录 借 库存现金 贷 其他应付款-老板,这个附一张现金收据 借 其他应付款-员工 贷 库存现金,这个附工资表