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老师好。固定资产上个月没收到发票是全额入账,这个月收到的专用发票,入账凭证:借固定资产负数。 借进项税,月末对账显示总账和固定资产不平,不平原因是;收到发票这笔分录是在总账系统里做的,应该怎么做谢谢

2025-06-19 11:02
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2025-06-19 11:05

是不是用的固定资产卡片,你得修改卡片。

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快账用户1950 追问 2025-06-19 11:07

修改卡片的话就得调整上个月的凭证

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齐红老师 解答 2025-06-19 11:09

你试一下,在这个月你不调整之前的卡片,你在这个月调整

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快账用户1950 追问 2025-06-19 11:17

那上个月的凭证需要冲销吗,这个月调整分录咋写

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齐红老师 解答 2025-06-19 11:22

自己出凭证 卡片调整好了 生成凭证。也就是你自己不要修改,直接修改凭证。通过卡片,他有一个其他凭证处理呀。

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快账用户1950 追问 2025-06-19 11:25

没明白老师

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齐红老师 解答 2025-06-19 11:29

固定资产卡片 打开调整调整了之后点生成其他凭证

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