缴纳的残保金不一样 2024年60×1.5% ×800÷60 2025年90×1.5% ×1100÷90
老师好,请教个问题:假如有甲公司是独立核算的一般纳税人,其下有A、B、C非独立核算的分公司且总分公司都在同一县市,去年每月总分公司名下各有10名员工(工资每月3000元/人)且工资均由总公司发放。现总分公司需要申报残保金,甲公司及A、B、C分公司上一年度职工平均人数及职工工资总额如何确定?是甲公司上一年度职工平均人数是按40人计算,分公司上年度职工平均人数0?还是总分公司均为10。
某工业企业为居民企业,2021年度发生经营业务如下:1、全年取得产品销售收入3000万元,发生产品销售成本1000万元。2、其他业务收入800万元,其他业务成本694万元;取得购买国债的利息收入40万元。3、发生销售费用900万元(其中广告费620万元),管理费用700万元(其中业务招待费24万元、用于A产品新技术的研究开发费用60万元),财务费用62万元(均为利息支出)。4、发生各种税金270万元(含增值税180万元)。5、取得营业外收入120万元,营业外支出60万元(其中通过公益性社会团体向希望小学捐款2.4万元;直接捐赠给某大学贫困学生的生活补贴支出3.6万元;支付税收滞纳金54万元)。6、2021年7月取得直接投资于其他居民企业的权益性投资收益45万元。7、计人成本、费用中的实发工资总额180万元,职工工会经费3万元,职工福利费30万元,职工教育经费15.6万元。8、2021年度无以前年度亏损,在2021年已预缴了企业所得税92.25万元。9、另外,该公司为员工缴纳各类基本社会保障性缴款75万元,未缴纳补充养老和医疗保险,为员工缴纳住房公积金45万元,未超
全年取得产品销售收入3000万元,发生生产品销售成本1000万元。2、其他业务收入800万元,其他业务成本本694万元;取得购买国债的利息收入40万元。3、发生销售费用900万元(中广告费620万元),管理费用700万元(其中业务招待费24万万元、用于A产新技术的研究开发费用60万元),财务费费用62万元(均为利息支出)。4、发生各种税金270万元(含增值税1880万元)。5、取得营业外收入120万元,营业外支出60万元(其中通过公益性社会团体向希望小学捐款次2.4万元;直接捐赠给某大学贫困学生的生活补贴支出3.6万万元,支付税收滞纳金54万元)。6、2021年7月取得直接投资于其他居民民企业的权益性投资收益45万元。7、计人成本、费用中的实发工资总额180万万元,职工エ会经费3万元,职工福利费30万元,,职工教育经费15.6万元。8、2021年度无以前年度亏损,在2021年已已预缴了企业所得税92.25万元。9、另外,该公司为员工缴纳各类基本社会保障性缴款75万元,未缴纳补充养老和医疗保险俭,为员工缴纳住房公积金45万元,未超过当地政府规定标准。算年度利润总额应纳税所得额及税
私募基金有限合伙公司,交接中,为啥总摊上这样的公司我要不是今天对了一下账务,科目交易性金融资产在24年下半年才加的,然后财务软件里面弄了两套账,最后一套账是25年对上了,24年也对上了,但是新账24年每月都有一大笔以前年度损益调最大一笔15万元,总数24年估计以前年度损益调整合计数大概是60万左右,问了公司的会计,就说这个为啥调整,说审计让调就让调根据哪笔凭证调,她也找不到,公司对人对事的态度,我观察公司的员工,现在交接的会计都从12月份就没发工资被迫离职的,我来这家公司之前还有个会计,待了两天就走了,我已经看出员工苗头不对了,都骂公司,老师你分析一下,我觉得我也该走了,试用期不能呆了
老师你好,我们单位有兼职的或者给介绍业务拿提成的人员,不是每月固定给他们打款,,这个申报个税的时候,我不想放在工资薪金里面,因为我们这需要缴纳残保金,,假如我申报全年一次性奖金的话,可以平时给他们付款的时候我不申报,年末我汇总一下金额,申报么
老师你好,是不是2025.6.1号开始新政策有核定征收了
老师,加油站被税务要求补交2023年和2024年的无票收入,更正了增值税和个人经营所得税税务报表后,财务报表也要更正,我是不是要先改账才能改财务报表,账要反结账到2023年吗
老师,一个公司要注销了 不对外开票 但未抵扣发票剩余20多万 如何处理。
老师商贸行业的存货可以做跌价准备吗?分录如何做?需要准备什么材料?
房东不愿意开发票,就有合同能作为成本计入吗?还是必须开发票
投资比例大于 50%,是不是就得编合并报表了
统计报表要怎么编制呢?逻辑关系和公式技巧是怎么样的?
老师 我们单位和另一个单位想一起买一个冰柜 共用 储藏氢气瓶 想问一下会计上怎么处理比较好
老师 公司要注销了,报表也跟干净,现在问题是未抵扣哪里加税合计20多万(13%)未抵扣的发票。公司已经停产了不对外开票。注销会不会被发现。
小规模,研学公司,收取课程服务费,其中有用1餐,餐厅是和别人合作的, 有2种情况 第一种 公司给客户开用餐费和课程服务费,第二种情况 餐厅直接开给客户 款又打给公司, 第一种 做的 借银行存款10 贷 主营业务收入 6 代收代付 预付款 4 这么做对吗? 第二种 怎么搞,要依哪种才是对的?