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老师,我们结账是23日,可是有的客户是下个月才对账,那就是下个月才确认主营业务收入吗?财务软件的主收要和进销存结账日金额对上吗?

2025-06-19 14:28
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2025-06-19 14:30

你好,是的,实操一般下个月才确认主营业务收入。

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快账用户2660 追问 2025-06-19 14:34

那财务软件和进销存里面就是可以不用对应是吗?

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齐红老师 解答 2025-06-19 14:34

你好,收入这个是可以不用对应的

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快账用户2660 追问 2025-06-19 14:35

老师,应付跟库存挂钩,结账日库存都要做进财务软件,那没有对账的应付怎么做?

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齐红老师 解答 2025-06-19 14:36

你好,没有对账的,先暂估了。 或者当做下月。

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快账用户2660 追问 2025-06-19 16:19

老师,怎么能同步呢,就是客户和供应商都要在同一天结账吗?

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齐红老师 解答 2025-06-19 16:21

你好,你们结账23日是说的客户结账还是跟供应商对账

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快账用户2660 追问 2025-06-19 16:24

我们公司23日客户结账开始对应收款,只有小部分是下个月才对账。

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齐红老师 解答 2025-06-19 16:26

你好,那你跟供应商是什么时候对账?

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快账用户2660 追问 2025-06-19 16:32

跟供应商是月末对账,她们发过来就对,也没有具体约定时间

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齐红老师 解答 2025-06-19 16:32

你好,这样的话,只是跟客户,你可以将23日以后得当做下月就行。下月开票

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快账用户2660 追问 2025-06-19 16:37

老师,供应商一般怎么确认时间好一些

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齐红老师 解答 2025-06-19 16:40

你好,就按正常月份来操作。

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你好,是的,实操一般下个月才确认主营业务收入。
2025-06-19
您好,可以暂估收入的,谢谢
2021-09-25
同学你好 你有成本就可以结转
2021-03-11
你好,如果你不按客户名称设置应收账款,你知道谁欠你的吗?如果能知道的话,可以。
2024-05-07
同学您好,理论上建筑企业是需要按照完工百分比做的,但是实际生活中,基本没有人按照完工百分比,或者为了表面完工百分比而故意弄成像完工百分比的样子。 生活中绝大多数人都是按照您的方法做的,就是开发票就确认收入,然后来的成本票就做收入。这个虽然存在一定的税收风险,但是现实中被查的也是极少数,或者很多地方在没有被举报的前提下,也是默认的。
2022-11-09
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