同学你好 1.可以的 2.可以分开
老师你好,如果是前两个月发生的业务这个月才开增值税发票,那做账的时候可以以开票的日期做吗?是内账的,还有收入是总厂和分厂,做主营业务收入可以分开吗?因为销售的客户是同一家的,加上我们开票不分开的
比如我预收客户12个月租金,收12600做分录 借银行存款12600贷预收账款12600 然后我开发票开3个月的,但是我这个收入想一个月一个月的分摊开发票是3150 我做账时可以借预收账款1000 贷主营业务收入1000 应交税费150吗
你好老师,嗯4天以前对公账户上转入一笔主营业务收入,嗯,第5天的时候才开具的发票,那这个分录要做两个分录吗?先做成预收,然后开具发票之后再确认收入吗?
您好,老师我想一下,10月销售商品,11月月末开出发票,10月要确认收入,我们开票13个点,客户补10个点,我把主营业务收入和税点分开做,借应收账款贷主营业务收入,贷其他业务收入,把客户补的税点做到其他业务收入,这样可以吗?内账的
老师,你好。我们有一家餐饮店,两个相邻的铺面,所以申报了两家小规模公司,这样可以多开点普票,不交税。可是分开开发票,但是收入的账户是一个,这样可以两家公司按照发票开的不同分别做账,公户入的科目写一个吗?
有这样一个问题,资产负债表里边应交税费金额与增值税申报表不一致是什么原因呢? 分录我是这样做的,进货借 库存商品50 进项税额-待认证 6.5 贷 应付账款 56.5 销售 借 应收账款 67.8 贷 主营业务收入 60 销项税额 7.8 我的增值税申报表,里边应交税额是7.8 但是我的资产负债表应交税费是1.3
为什么有些业务员同一批货同一个客户,分单申报
当月还没生产或者还没生产出成品,制造费用怎么结转?
老师好,全国税收调查系统,最后有个这样的表,这个需要填写吗?
影响速动比率的因素有()A存货B应收账款C短期借款D应付账款
1350/(1-0.25)这一步算的是什么?
老师,什么条件下印花税有减半征收的政策啊?或者哪个最新文件能否发下给我呢?因为刚申报印花税时,系统没有自动弹出减半或者其他优惠后的金额
老师,我们公司是工程施工单位,我们跟一家公司合作取得了一个工程,但是甲方要跟我们合作的那家单位签合同,我们施工,也就是说我们是挂靠方,跟我们一起合作投标的那家公司就成了被挂靠方了,现在挂靠方要求我们给他开9个点的发票,可以吗?
老师,当每股收益分析法,出现三种方案时,怎么两两方案做选择,看不懂
报税实操课不懂的问谁,之前拍的课没时间学,现在自己看回放
就是分开算收入开票不分开哦,会不会好麻烦啊
都分开,要不就都不分