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老师,单位要注销了,成本还缺着呢,缺成本,但是来发票的话,注销的话就留底退退留抵增值税的话,嗯,又太麻烦,这个问题该怎么解决呢?就又缺成本来了,成本票又有留底,注销会不会很麻烦呀?

2025-06-19 15:01
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

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2025-06-19 15:02

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你好,你做进项转出了。
2025-06-19
我刚整在编辑,错过了,不好意思。
2025-01-03
您好,我可以帮您解决第一个问题
2023-03-21
同学你好 1.收入和成本是对应的,。11月做收入成本的分录就行 2. 留抵税额影响税负率的
2021-12-10
同学你好 上面的开始说的对,分包方给了发票就入成本,有的时候这个月不用交税,进项多,就留底,等到那个月收入超过了,就缴纳 你们是什么准则就用什么科目,不用改 实操有建筑行业的,也有课程
2020-10-09
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齐红老师 | 官方答疑老师

职称:注册会计师,税务师

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