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老师,我昨天问的问题没问完的,还麻烦你帮我解答一下哦 1.是不是进项需要转出的都是不正常的情况,一般不计入主营业务成本的?你遇到过进项转出转到库存商品,再结转到主营业务成本的吗? 2.老师,我还遇到一个问题,进项留底税额退税,税局给退了又收回,我是做分录:借:应交税费——应交增值税 —进项税额转出贷:银行存款 ,又有误征退税,看差额正好是上月未交增值税贷方金额,意思就是收缴回的比退的多了直接抵了上月未交的,缴税记录就没有显示交的上月的未交增值税,这缴回的误征加抵上月的未交的增值税整个的过程我该怎么做分录呢?

2023-03-21 06:40
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

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2023-03-21 07:00

您好,我可以帮您解决第一个问题

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齐红老师 解答 2023-03-21 07:00

进项税额肯定都是特殊情况的

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快账用户6874 追问 2023-03-21 07:05

老师第一个能解释详细些吗?第二个问题你不知道吗?

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齐红老师 解答 2023-03-21 07:07

第一个问题进项税额转出的时候具体转入哪个科目,需要看你最开始做账的时候怎么做的,就相对应转到哪个科目里面

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齐红老师 解答 2023-03-21 07:09

抱歉,第二个问题就不太确定

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快账用户6874 追问 2023-03-21 07:11

是不是进项需要转出一般不计入主营业务成本的?你遇到过进项转出转到库存商品,再结转到主营业务成本的吗?

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齐红老师 解答 2023-03-21 07:12

比如说发票进来的时候 借库存商品 应交税费应交增值税进项税额,那转出的时候就记入库存商品再转到成本,我遇到过这种情况

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快账用户6874 追问 2023-03-21 07:22

那什么情况下这样做呢?退货?

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快账用户6874 追问 2023-03-21 07:22

红冲发票退货?

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齐红老师 解答 2023-03-21 07:23

比如说这张发票开错了,还跨月了就需要这么做或者说退货了

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快账用户6874 追问 2023-03-21 08:29

开错了下个月重开重入库存商品再重新结转到主营成本是吧?

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齐红老师 解答 2023-03-21 08:29

对,没错的,就是这么做的。

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您好,我可以帮您解决第一个问题
2023-03-21
​借应交税费应交增值税转出未交增值税 贷应交税费应交增值税进项 借应交税费应交增值税销项 贷应交税费应交增值税转出未交增值税 如果销项大于进项 借应交税费应交增值税转出未交增值税 贷应交税费应交增值税未交增值税 如果销项小于进项 借应交税费应交增值税未交增值税 贷应交税费应交增值税转出未交增值税
2023-03-21
你还有进项税额对应进项税额转出这个对应这个相互抵减了,2你需要结合进项税额这个一起看
2021-03-03
月末结转应该是这样的 借:应交税费—应交增值税—销项税  贷:应交税费—应交增值税—进项税  应交税费—应交增值税—转出未交增值税 借:应交税费—应交增值税—转出未交增值税  贷:应交税费—未交增值税
2022-02-14
你先做留抵退税,借银行存款贷应交税费,应交增值税进项税额转出。
2022-04-30
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