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已经抵扣的进项税转出,如何做分录老师好,问下卖固定资产二手车,如何做分录

2025-06-19 15:26
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2025-06-19 15:27

你好,1.固定资产转入清理 借:固定资产清理 累计折旧 固定资产减值准备 贷:固定资产 2.发生的清理费用 借:固定资产清理 贷:银行存款 3.出售收入、残料等的处理 借:银行存款/原材料等 贷:固定资产清理 应交税费——应交增值税(销项税额)

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快账用户6860 追问 2025-06-19 15:43

借:固定资产清理 累计折旧 固定资产减值准备 这三项值都是啥

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齐红老师 解答 2025-06-19 15:46

你好,你有没有计提过折旧和减值准备

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快账用户6860 追问 2025-06-19 16:02

有已计提过的金额,没有减值准备

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快账用户6860 追问 2025-06-19 16:03

累计折旧这个金额写的是已经折旧的金额还是未折旧金额?

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齐红老师 解答 2025-06-19 16:04

你好,是写已经计提过的折旧 没有计提减值就不用管。

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你好,1.固定资产转入清理 借:固定资产清理 累计折旧 固定资产减值准备 贷:固定资产 2.发生的清理费用 借:固定资产清理 贷:银行存款 3.出售收入、残料等的处理 借:银行存款/原材料等 贷:固定资产清理 应交税费——应交增值税(销项税额)
2025-06-19
同学,你好 借:固定资产 贷:库存商品
2024-11-11
你好 如果是招待费,福利费等 借:管理费用-招待费, 贷:应交税费-应交增值税(进项税额转出) 借:应付职工薪酬-福利费等 贷:应交税费-应交增值税(进项税额转出) 借:管理费用-福利费费, 贷:应付职工薪酬-福利费
2021-07-15
你好,这个要看是什么原因,比如用于福利了。借,管理费用,福利费,贷应交税费,应交增值税进项税额转出。
2024-06-17
借xx费用或者是成本,贷进项税额转出,
2020-09-05
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