你好,你开发票是开的多少。
老师老师,我又有问题了,如果我销售商品出去,开的是专用发票给客户,那我的销项税额是交多少?原价*13%吗?
商品20%扣点的方式进入商场销售。当月卖了10000元,给客户开出10000元的发票,2000是我们的纯收入,8000要返给供应商,作为商场的这个账怎么做呢?这8000应该确认为什么呢?
我们卖的商品因商品质量不合格客户扣款了,我们应该收回来1万,但是客户只付给我们0.9万,剩下的0.1万我怎么写分录
老师,我们是销售方,销售产品是不包运费,客户自己出,我们卖了产品,客户把货款和运费都打给了我们,请问分录怎么写?
老师,我们销售客户的产品我们这边的挂的应收款10000元,但是产品到达客户那里膨胀了,重量多了,客户给我们转了货款10050元,我怎么写分录
老师,我用MI01,MI04,MI07,完成了盘点差异,不小心被我用MI02删除了MI01生成的凭证号,请问怎么解决啊,谢谢!
老师,什么样的薪金补贴是无需申报个税的?
老师咨询一下,批发零售公司库存结转成本一般用什么方法好
老师好,我们是小规模纳税人,23年的总收入是55万,第四季度开了33万的票,有个1个点的税额,那按简易办法计算的应纳税额是多少呢?
老师,我们去年生产的设备,因为主体部分完工且可以运行就先发货并销售,并给对方开具全额发票和收到款项是全套设备款项,而且也确认了全套设备收入。但是成本只确认了主体完工部分,我们提前开票确认了收入,但是成本今年还在发生,我可以继续确认该项目的成本么
长期未申报业务确认,这个要怎么操作
企业升规后,如果第二年营业收入打不到要求会如何
老师,麻烦发一下委托加工和受托加工的业务流程图,谢谢
老师,这题有疑问,不是专门借款只用了4400吗?
老师,加油站被税务要求补交2023年和2024年的无票收入,更正了增值税和个人经营所得税税务报表后,财务报表也要更正,我是不是要先改账才能改财务报表,账要反结账到2023年吗
假设我开 第一行是100 第2行负300呢
你好,直接按9700确认收入就可以了 借应收账款9700,贷主营业务收入,应交税费。I
老师 请帮我看下,现在我是采购方 图片是上游企业开票给我的。但是这里有个基础返利就是厂里给基础折扣,这款没有在返利池。 固定返利是指平时卖很多车完成任务厂家给返利池的 最后经销商和厂里有协议,商量每台车用几万的。 现在老板叫扣每台车实际成本。 这成本 我可以销售金额+固定返利吗。就是不加基础返利。毕竟我们没掏钱。但是对方开票是这样开的 (第一行是411463 第2行是负数(固定返利+基础返利)
我对基础返利需不需要也列入成本 很疑惑。原则上是开票价格-固定返利价格*0.025 得到一个折扣。但是 为什么厂里开票又体现出来这一部分呢
你好,入账直接看发票。如果比发票少付的部分,入营业外收入。
内核账务,我核算车子成本能否 不加厂里给打折扣的部分。
若我加了厂里给我的折扣部分做成本, 是不是我还要把给这折扣部分做营业外收入 是不是这样理解呢
您好,内账是可以的。只要你能理解,老板同意就可以
我怕我怕理解错,因为我总觉得是对方给的打折 折扣。但是我没自己掏腰包。所以就不需要算。如果要是按照他开的票上 这台车成本 上游把给我折扣优惠也算上了。 那我内账就得把他打折部分也得核算到营业外收入。就当这折扣给我钱了,采购时候我又用上了、 我理解对吗
你好,是的,你的理解没问题,没有掏钱,或者没有比发票少,就不算了。