你好 0.1开红字发票冲收入

老师 我们是商贸公司销售了一批货合计3万元,客户先预付了1万元,剩下2万客户收到发票一并打款了 ,分录应该怎么写呀
我们卖的商品因商品质量不合格客户扣款了,我们应该收回来1万,但是客户只付给我们0.9万,剩下的0.1万我怎么写分录
老师我们销售给客户A一批货物,货款1万元,我们客户打款我们给予发货,但是这个客户他不给我们提前打款,于是我们的销售人员自己先替客户把货款垫付给我们,销售商品我的分录是借应收账款—A公司1万,贷主营业务收入1万,收到我们销售员垫付的钱,分录借银行存款0.9万,贷其他应付款—张三0.9万,我写欠张三写0.9是因为货款1万含有张三个人的业务提成0.1万,张三给自己的提成没有付给我,只付了一个货款。等收到到A公货款,我的分录借银行存款1万,贷应收账款—A公司1万,然后我再把张三垫付的钱付给张三,分录是借其他应付款—张三0.9万,销售费用0.1万,贷银行存款—1万,对吗老师
老师我们采购一批原料,货款1万元,因为质量问题,我们扣了客户800元,扣的着800元我怎么写分录 当时采购的时候分录是借原材料1万 贷应付账款1万,支付货款的时候借应付账款1万,贷银行存款1万,然后因为质量问题,客户又退我们800,我怎么这分录客户
老师我们采购一批原料,货款1万元,因为质量问题,我们扣了客户800元,扣的着800元我怎么写分录 当时采购的时候分录是借原材料1万 贷应付账款1万,支付货款的时候借应付账款1万,贷银行存款1万,然后因为质量问题,客户又退我们800,我怎么这分录客户
债券的票面利率等于报价利率。债券的有效年利率也不等于折现率。感觉这个债券有效年利率没啥用?
老师,我们有个员工10月20号休产假了,我们是11月发放10月工资,10月工资扣11月社保。她休产假后,公司还继续给她买社保至明年4月份,单位部分公司承担,个人部分她自己承担。我们领导让从她的10月工资里面预扣12月至明年4月份社保个人部分。由于大病医疗保险我6月至12月漏申报和缴纳,我这个月补申报和补缴纳了,所以她的10月工资预扣的社保个人部分,少扣了6-12月大病医疗保险个人部分7元(每月1元),记少扣了明年1-4月的(4元)。我是不是得让她下周一把这7元+4元=11元再转到我们公司对公账户上?
进项税额加计抵减的政策是什么,截止到什么时候
建筑劳务一般纳税人采用简易计税,进项税额不能抵扣,如果取得100元材料费专用发票,税费13元,价税合计113元,是专票,那是不是需要13元进项税转出再入成本?
债券的票面利率等于报价利率。债券的有效年利率也不等于折现率。感觉这个债券有效年利率没啥用?
一般纳税人购进电脑时候是普票入账固定资产,现在卖出去按照几个点申报纳税
老师,季度交印花税的取数,折旧费,差旅费,加油费,工资,社保费这些应该不用交印花税的吧?
各位老师大家好,公司一直没有成本发票,怎么入成本账,老师指点一下
11月份的征期已经结束了,但是11月份也没有进项票,但是我忘记勾选了,怎么处理
各位老师大家好,财务三大报表之间的勾稽关系可以详细解析一下吗,谢谢
不考虑相关税费,借应收账款1万,贷主营业务收入1万,现在客户因质量问题扣钱了,借银行存款0.9万,贷主营业务收入0.9万,生下0.1万老师我怎么写分录
不是开不开红字发票
你好 我们卖的商品因商品质量不合格客户扣款了, 这个钱冲收入 这样处理
我问的是怎么写分录
借应收账款负数。贷主营业务收入负数应交税费负数。
老师客户没有退货,只是钱给我们钱了,我应该记入费用里面
你好 按规定是上面分录 ,少收的你要是记费用就记在营业外支出
老师我理解的是相当于商业折扣,借销售费用,贷应收账款
你好 商业折扣是打折销售 你这是 销售折让 :卖的商品因商品质量不合格客户扣款了