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老师,装修公司有一笔应收业主的工程款500元,但是业主只给了115元尾款,其中因工序没做扣了材料费235及人工费150元,怎么做会计分录

2025-06-19 17:12
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

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2025-06-19 17:14

你好,这个500你已经确认到应收账款了吗?

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快账用户2048 追问 2025-06-19 17:16

以前没有账只知道欠公司工程尾款

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齐红老师 解答 2025-06-19 17:17

你好,那不如直接将115单独做收入算了。

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快账用户2048 追问 2025-06-19 17:18

那扣掉的235材料费及人工费150怎么做分录

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齐红老师 解答 2025-06-19 17:19

你好,这个不需要单独做分录,除非你之前已经做过了材料费这些

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快账用户2048 追问 2025-06-19 17:21

那做过其他一两条材料费呢

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齐红老师 解答 2025-06-19 17:21

你好,你们实际有没有投入这个原料?

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你好,这个500你已经确认到应收账款了吗?
2025-06-19
 同学您好,很高兴为您解答,请稍等
2025-06-22
你好,第3个你不要做了。然后第4个,第一个借合同负债贷主营业务收入。
2024-09-18
你好!可以入成本,第二个老板代付的分录是对的。第三个如果你先计入了应付账款,就可以借应付 贷其他应付款
2020-10-15
您好,同学。款项收回时,借:银行存款15万,贷:在建工程 40000 其他应收款 40000 主营业务收入(实际收入),财务费用(负数,利息收入那部分)。另26000元的发票是冲销的那部分预付款?
2023-06-13
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