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老师 我们购买的原材料颗粒 8月份购买的9月份才开发票 ,而且生产出来的产品都卖了 那我做8月份账务 怎么购进啊 没有发票 就没有办法入库原材料 也没有办法领用原材料

2025-09-05 11:38
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2025-09-05 11:38

你好,你先做暂估 借原材料-暂估,贷应付账款等。

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齐红老师 解答 2025-09-05 11:38

然后领用出去就可以了。

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快账用户3645 追问 2025-09-05 14:19

老师 这个还不能那样 我们做的进销存系统 没一个原材料都入账的很明细 多少件 金额 单价

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齐红老师 解答 2025-09-05 14:21

你好,那你应该有送货单的,按送货单入账。

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快账用户3645 追问 2025-09-05 14:45

没有的 哎 可不可以等到开了票再领用?

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齐红老师 解答 2025-09-05 14:46

你好,不行的啊,你实际都已经卖出去了,又没有进来的单,又没有出去的单?凭空买卖?

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快账用户3645 追问 2025-09-05 15:01

那我现在按照暂估入账? 领料?

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齐红老师 解答 2025-09-05 15:05

你好,是的,就是这样了。

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相关问题讨论
你好,你先做暂估 借原材料-暂估,贷应付账款等。
2025-09-05
你好,可以的,操作没问题。
2025-04-12
你好,当时没有暂估入账吗?
2021-01-03
你好,不是两次,你可以通过下面的分录来理解 7月暂估入库1000, 借:原材料  1000    贷:应付账款-暂估  1000 8月发票到了1200,冲红7月暂估, 借:原材料  -1000    贷:应付账款-暂估  -1000 借:原材料  1200    贷:应付账款-暂估1200 8月再暂估入库500 借:原材料  500    贷:应付账款-暂估  500
2022-07-19
同学你好 暂估的红冲了就可以了
2022-07-19
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