实际有缴纳的税费均可算上
老师,我们公司是园林绿化工程公司,请问做项目部的利润表,利润表里面的营业税金及附加,该怎么取数?我们公司只做了总公司的账,项目部没有单独核算账务。现在领导让弄一个单独的项目部的利润表。我现在不清楚,这个营业税金及附加,是根据什么来取数?我知道包含的税种,增值税及附加税还有印花税,但是我不清楚对于项目部而言,当月的增值税是当月给甲方开票,发票上的税额吗?
企业向个人租赁非住宅房租,需自行代开发票。咨询12366,发票上只显示增值税和城建附加税,那么像房产税,印花税等相关税费在哪里体现?我们需要缴纳吗?出租方合同上写了,发票由承租方自行承担并缴纳所有税费,包括但不限于房产税,印花税,个税等税费,如果因未及时缴纳税款被罚款,一切由承租方承担
有个问题请教一下,如:今年五月份刚成立的企业,是一般纳税人,这个月开100万9个点的专票。没有进项税,需要上哪些税?总税款是多少? 我这样算合适没有? 增值税:1000000÷1.09*9%=82586.8 附加税82586.8*12%=9912 印花税1000000*0.0003=300 企业所得税1000000*2%=20000
老师,企业招用重点群体就业有关税费优惠政策,我理解为第一,招失业半年以上的,人员只要签订劳动合同和缴纳社保开始算,每年可以抵6千,这里每年是当年,还是从交那个月往后推一年,当年是好几个月就是好几个月用6000来折算,第二,所谓每人6000元,假如公司今年交增值税附加税费12000,抵6千,公司只交6千,
老师,能问下,手上一整年申报的增值税附加税,印花税数据,能申报企业所得税汇算清缴和财务年度报表吗?今天遇到一批代理记账,他们就靠这些数据申报完了,我看那个帐的利润表,余额表,推算出他要缴纳两万多的税,但是他们处理了只要几千
老师,我们去年生产的设备,因为主体部分完工且可以运行就先发货并销售,并给对方开具全额发票和收到款项是全套设备款项,而且也确认了全套设备收入。但是成本只确认了主体完工部分,我们提前开票确认了收入,但是成本今年还在发生,我可以继续确认该项目的成本么
长期未申报业务确认,这个要怎么操作
企业升规后,如果第二年营业收入打不到要求会如何
老师,麻烦发一下委托加工和受托加工的业务流程图,谢谢
老师,这题有疑问,不是专门借款只用了4400吗?
老师,加油站被税务要求补交2023年和2024年的无票收入,更正了增值税和个人经营所得税税务报表后,财务报表也要更正,我是不是要先改账才能改财务报表,账要反结账到2023年吗
老师你好,是不是2025.6.1号开始新政策有核定征收了
老师,加油站被税务要求补交2023年和2024年的无票收入,更正了增值税和个人经营所得税税务报表后,财务报表也要更正,我是不是要先改账才能改财务报表,账要反结账到2023年吗
老师,一个公司要注销了 不对外开票 但未抵扣发票剩余20多万 如何处理。
老师商贸行业的存货可以做跌价准备吗?分录如何做?需要准备什么材料?
税费/收入吗
是的,用税费/营业收入