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老师,我们公司25年6月份转出了所属期分别是17年8月份,9月份,10月份,12月份,四个月的进项税,进项税额合计14万,我们25年6月份又开具了5份进项票合计税额14万,那么我想请问您就是,我6月份这个月,我把新开进来的这5份进项税都抵扣了的话,哪怕我是转出了14万的进项税,我也不用额外交增值税,是这样理解吗,因为我没操作过这种进项税额转出的业务,所以来请教您一下

2025-06-20 08:10
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2025-06-20 08:11

你好,你的理解是对的,相互抵消了

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快账用户8024 追问 2025-06-20 08:28

那我转出的进项税,还有滞纳金吗

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齐红老师 解答 2025-06-20 08:32

没有滞纳金的这个及时缴纳的话

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快账用户8024 追问 2025-06-20 09:46

那这个进项税转出的业务里,我们需要面临的需要缴纳的税款或者罚款是什么

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齐红老师 解答 2025-06-20 09:47

你今年6月转出得话不需要缴纳滞纳金得

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齐红老师 | 官方答疑老师

职称:注册会计师,税务师

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