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3月31日 开了一张发票,今天6月20日 要红冲,需要更改第一季度的增值税报表吗?

2025-06-20 11:20
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2025-06-20 11:21

你好,这个不需要的了。

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你好,这个不需要的了。
2025-06-20
开具了20万的专票,专票不享受免税,要交税
2021-04-12
你好,不填写红冲的金额的呢,直接要填报31万的,因为现在红冲是算入第二季度的
2021-04-17
不可以的,需要在第二季度减去。
2024-04-01
首先需要对原来的征收率1%的增值税专用发票进行红冲作废,再开具一张新的3%的增值税专用发票。会计处理如下: 借:应收账款(或预收账款) 金额 贷:销售收入 金额 借:应交税费——增值税 2%的税额 贷:应收账款(或预收账款) 2%的税额 税务处理方面,需要按照客户要求的3%的增值税税率开具新的发票,并在税务局进行备案。 一季度报税已经申报完成后,需要进行更正申报,并在附注中说明该项业务因客户要求更改了税率和发票信息。 红冲新开的发票所产生的2%的多交增值税税款,可以在后续的增值税申报中予以抵扣,也可以在6月份的增值税申报时申请退税。如果选择抵扣,则会计处理如下: 借:应交税费——增值税 2%的税额 贷:应付账款(或预付账款) 2%的税额
2023-04-02
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