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公司上个月付款买了材料,对方开了发票,这个月收到对方的款,对方给我们开了红冲的专票,要怎么做账

2025-06-20 15:05
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2025-06-20 15:05

借:原材料 负数 贷:应付账款 负数 应交税费-增值税-进项转出 正数

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快账用户7035 追问 2025-06-20 15:09

如果是发票没有抵扣呢

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齐红老师 解答 2025-06-20 15:10

那么直接冲应交税费-待认证进项

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快账用户7035 追问 2025-06-20 15:17

如果是费用类的是不是借方换成管理费用就行了其他不变

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齐红老师 解答 2025-06-20 15:19

是的,就是那样处理就行

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对方认证了的话不需要退回了
2020-11-27
对的,就是这个步骤的。
2021-07-26
同学您好,您可以直接把正确的发票放到上月的凭证后面。
2024-06-05
你好,同学 是的 先把上个月入账的红冲了 安这个发票入
2024-06-05
你好,进项税转出然后把款项退回来
2025-02-07
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