你好,你需要调整到什么科目啊
老师,你好,账面2019年6月做一笔调整损益, 借:以前年度损益调整97872 贷:管理费用-房租77500 管理费用-水电费19172 管理费用-物业费1200 借:利润分配-未分配利润97872 贷:以前年度损益调整97872 这个分录不是这样的?
20年多做了一笔管理费用,如果要调整分录,请问这样做对吗? 借:以前年度损益调整 贷:管理费用 借:利润分配——未分配利润 贷:以前年度损益调整
老师,以前年度有笔费用做了调整,借:未分配利润3000 贷:管理费用3000 汇算清缴这笔怎么调增呢
冲减完去年多记的管理费用,然后调整资产负债表里的未分配利润期初数,调完后发现期初资产总额和期初负债所有者权益总额不一样,是怎么回事。去年科目(借管理费用贷银行存款),今年冲减科目(借:银行存款贷:以前年度损益调整借:以前年度损益调整贷:利润分配-未分配利润),初了调整利润分配期初数,还要调整其他的吗
老师,调整去年误入的一次管理费用,那笔费用其实是在今年发生的,为啥未分配利润借方负数,不写未分配利润贷方正数呢
老师,卖出去的货因质量问题打折,打折部分开具红字发票选择销售折让,为什么界面不显示需要打折金额,显示的是之前销售货物时开具发票的金额。
请问老师结转民间非营利组织只有收入的话,结转出来是没有东西的对吗?
每到月底都要结转制造费用到“生产成本-xx产品-制造费用”…… 每到月底,同时结转产品的生产成本到“库存商品-xx产品”…贷就是料工费…
建筑企业按开给甲方发票确认收入后,有的项目成本发票比收入多多,有的项目成本发票比收入少很多,怎么结转成本?成本发票很少的需要做暂估成本吗?
不缴纳个税的员工需要做个税汇算清缴吗
老师,我们收到1张普票,票是6月5号开的,但是系统上找不到。发票的编号开头是23。不是说今年开的发票开头都是25吗? 老师,这张票有问题吗?
玻璃门的税务编码怎么查?
甲挂靠乙,乙的名义施工收工程款打给甲,甲怎么开票给乙。
票据法规定专票是先付款还是先开票?普票是先付款还是先开票?
老师,电商平台客户退货款,内账怎么操作呀,比如货款退3000,我收入也要做相应的减少吗
去年做的借应收款贷管理费用福利费,今年要调整,做错了,应收调减福利费调,去年的影响去年的未分配利润,
那直接该表不要做分录得