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老师,我想问下,我司是机械租赁工程,我们的进项有油品机械运输,项目上存在一个情况就是,我们开给销方的票,他们按理是付给我们钱,但是这部分款就等于说销方直接按照代发工资的情形给我们的进项方的,那么这块合理吗?比如进项100万-机械,销方按代发工资走,付给进项方,那这个会计分录是不是这样做,借:进项应付账款-机械100万,贷:销方应收账款-100万,但是有涉及到销方是以代发工资给进项方的,那这一部的成本我该怎么入账做分录呢

2025-06-21 17:02
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

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2025-06-21 17:08

 同学您好,很高兴为您解答,请稍等

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齐红老师 解答 2025-06-21 17:31

您好,合规关键是签三方代付协议,明确 代付供应商款 ,禁用 代发工资 名义;确保合同、发票、资避免三流不一致被认定虚开发票。 确认收入与成本时分别挂应收、应付,代付时直接冲抵两科目,不涉及 工资 科目。 协议写明代付性质为债务抵销,备齐三方协议、发票、回单等资料,应对税务核查。 我们杜绝以 代发工资 名义付款或三流不一致,所有交易需基于真实业务。

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2025-06-21
同学,你好 是的。 借:主营业务成本-人工 贷:应收账款
2025-06-21
你好,正常做销售处理的,营业执照范围不影响开票
2021-12-17
同学你好 要继续开对应的进项来哦
2020-11-10
同学你好 这个就要看你们付出去的费用成本和你们收到的收入了
2021-08-11
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