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老师,这个月开的免税发票40万的蔬菜,超过30万不需要交税。但是又突然开7000一个点税票滴灌带,这七月申报的时候,增值税计税依据是哪个数

2025-06-22 08:59
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

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2025-06-22 09:00

 同学您好,很高兴为您解答,请稍等

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齐红老师 解答 2025-06-22 09:02

您好,免税部分(40万蔬菜):蔬菜属于免税项目,不计入增值税计税依据。 征税部分(7000元滴灌带):滴灌带不属于免税项目,7000元需计入增值税计税依据。 申报时增值税计税依据:只需按7000元计算增值税(按适用税率,如1%)。 2.免税和征税项目分开计算。只有滴灌带的7000元需要缴税,40万蔬菜免税不影响。

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快账用户6344 追问 2025-06-22 09:04

好的老师,如果免税发票开了20万,一个点开了7000,整体不超过30万,也不需要交税

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齐红老师 解答 2025-06-22 09:06

 您好,小规模:免税发票 20 万 %2B 1% 税票 7000 元,合计销售额 20.7 万小于等于30 万,整体免税,不用缴纳增值税。 2.申报要点:20 万免税销售额填  免税栏次 ;7000 元应税销售额填对应栏次,享受减免后实际不缴税。 3.必须是小规模,且按  月 / 季度  纳税期合并计算销售额未超标准。

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2025-06-22
你这个月的时候只需要交30万元对应的专票费就可以了。
2022-04-28
你无票收入里面是免税的税率,你账上不做税额 不一致这里忽略。
2025-04-08
你好:以开票金额来算,比如开票18万,就以18万计税。
2020-06-02
您好 小微企业填9栏跟10栏就好了
2021-01-05
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