同学您好,很高兴为您解答,请稍等
生产车间采用预充电费的方式缴纳电费,每次充值5000元,6月1日预充后物业公司直接开5000元电费发票,6月28日电费单出来实际只使用3900元,6月29日又预充5000元6月30日收到5000元电费发票,请问一下这个电费如何处理到制造费用中?按实际用量发票无法分割,因为都是生产车间使用,放到长期待摊隔月用完并且也没有办法分月一致摊销,我们应该如何处理?
生产车间采用预充电费的方式缴纳电费,每次充值5000元,6月1日预充后物业公司直接开5000元电费发票,6月28日电费单出来实际只使用3900元,6月29日又预充5000元6月30日收到5000元电费发票,请问一下这个电费如何处理到制造费用中?按实际用量发票无法分割,因为都是生产车间使用,放到长期待摊隔月用完并且也没有办法分月一致摊销,如果将预充的发票冲红:借:制造费用-电费4424.78(红字)贷:其他应付款4424.78,再按实际用电借:制造费用——电费3900/贷:其他应付款3900,这样其他应付款会挂账,对方也会欠我们票。实际双方都不欠,这种情况我们要如何账务处理
老师我们跟别的公司合作新能源汽车充电业务,协议规定按照收入给我公司分红,产生的电费由他们打到我公司账户,我公司上交,那这个分红收入我怎么处理呢,电费不能入我公司成本是吧
我想请问下公司是一般纳税人,新能源汽车充电站收入应该交什么税?税率是多少?会计分录应该怎么处理?谢谢!收入和成本是什么
老师我单位跟其他公司合作经营新能源汽车充电业务,我公司负责提供场地,对方负责充电桩的安装和运营,产生的充电收入进对方账户,发声的电费支出由对方账户汇款给我公司,由我公司负责交到电网,协议约定按照充电收入的30%分给我公司,我想问下我公司的收入和费用是什么怎么做账,需要开什么发票给对方
老师好,基建期间临时活动板房定金,是这样做分录吗?借,预付账款,贷银行存款,是这样吗。
学堂的实操课程都没有更新吗?还是以前的
公司举办蓝球赛,酒店来结算费用就餐费,业务经办人清点餐券实点452张餐券,会计需要点吗?如点了为414张怎么办老师
什么时候报社保年报,社保客户端中说没有代办事项。还需要报吗。
公司举办蓝球赛,酒店来结算费用就餐费,业务经办人清点餐券实点452张餐券,会计需要点吗?如点了为414张怎么办?
你好,有一个问题咨询一下,我们公司是设计公司,里面有几个员工,但是具体的设计业务是老板自己外面请的私人团队做的,企业盈利之后支付给这个私人团队的费用是按劳务费用吗还是怎么处理?如果他们没有给劳务发票的话我们这边是否需要代扣代缴个税?如果这个团队没有营业执照,是个人,除了按劳务还有没有什么方法能合理避税?
公司项目5月收款开票700万,但是成本票均未收回,可以暂估吗,年底拿到成本票
社保年报所属期是多久到多久。
老师,有注销的流程吗
老师个体工商户开通税务了,没有报财务年报,也没有报表,要是补报老师怎么出财务报表呢?
您好,预交挂预付,发票到后转成本,少交先补钱再冲账。 1. 预交电费 借:预付账款 贷:银行存款 2. 收到发票 借:生产成本—电费(不含税) 应交税费—进项税额(专票可抵) 贷:预付账款 3. 金额不一致 多交:留 预付账款 下次用(不用分录) 少交就先补钱:借:预付账款 贷:银行存款,再按发票冲减(同步骤2)