分红收入是投资收益
我们公司是做新能源充电桩的,(收入主要是由消费者进行充电产生的充电服务费收入,关于充电服务收入,我们被税务局界定为是电费收入,对应的13%) 我们有一个共建方,对方出场地,我们出桩,然后这个项目对应的收入会有分成30%给对方。针对这个30%对方给我们开了租赁费发票(9%)。 这样操作规范吗,如果不规范,怎样才是规范的。
老师我们公司跟其他公司合作新能源汽车充电业务,我们只提供场地,电桩所有权归对方公司,将每个月收入按照协议约定比例分给我公司,我们每月缴纳电费,这个电费是入到我公司成本,按协议收到的收入算作其他业务收入是吧
老师我们和别的公司合作新能源汽车充电业务,我们只负责提供场地,其余的他们负责,产生的电费也由他们负责,电费他们打到我公司账户,我公司交纳。协议规定按照收入分给我公司,想问您这个电费我公司不能入成本对吧,只能挂往来是吧,还有分给我公司的利润只涉及到所得税是吧
老师我们跟别的公司合作新能源汽车充电业务,协议规定按照收入给我公司分红,产生的电费由他们打到我公司账户,我公司上交,那这个分红收入我怎么处理呢,电费不能入我公司成本是吧
我们公司和别的公司合作经营新能源汽车充电业务,签订协议,充电桩所有权归对方所有,充电收入全部进入对方账户,电费也由对方负担,只是对方将电费先打入我共公司,由我公司上交,因电费发票是电网开给我们的,协议约定是按照充电收入分给我们钱,那分给我们的钱我该如何账务处理
一个公司内帐如果不做帐只借助电子表格每个月的利润是不是就是收入减去支出 把往来借款单列
老师好 这里的财政拨款,我有点不是很明白,是说收到财政拨款的这些纳入财政预算管理的事业单位、社会团体,他们在收到的时候不用作为财政补贴处理,相应的这些所对应产生的支出不能税前列支,但要相应做台账管理,是这意思吗? 然后就是明明是财政补贴但被界定为不征税收入,是为什么?
老师,你好,请问我公司采购了一批货物,因为没有付款,所以对方没有开发票过来,但是货物已经在我仓库了,我公司现有销售了这批货物,但是不知道进项发票是怎么开的,我现在要开给客户,在新增货物信息的过程中,应该怎么分类呢?
@董孝彬老师你好,帮我解答一下4题中B选项联合单位销量是怎么算出来的,5题中为什么财务杠杆系数为1.企业不存在财务风险呢。
为什么现值指数要1+?因为现值指数大于1吗?不是1082.72/2300吗?
老师好 我想问这里一次性收取租金,老师课上举例是不是写错了?在企业所得税上不是可以在24年7月跟增值税一样一次性确认36万的收入吗?或者也可以分期确认也就是24年7月只确认一个月即1万的租金。因为我看课件上中间写了:可对上述已确认的收入,“可”不就是代表这个可以那个也可以的意思吗?为什么老师课上只写确认1万,我觉得这里有问题,麻烦老师帮忙看看。
老师好 我想问 如果预收款的对象是生产期限超12个月的大型设备,那企业所得税上确认收入是按发货还是按生产进度?
老师不是在l和h之间不做调整吗,现在刚刚好是最高点啊
老师你好,我想问一下这个题目里面的退还土地出让金,契税能不能退啊,买了两个不一样的真题试卷,一个能退,一个不能退,
老师您好,非货币市场模式,请帮我举个例子
是按照收入给我公司分钱,我们相当于被投资方吧,不应该是投资收益吧?
不是给你们的分红吗 你不是你们收分红吗
我们是收分红钱,那这个收入我就要做到投资收益里是吧,按照协议做账是吧
对的 所以借银行贷投资收益
不是其他业务收入吗,也不涉及增值税?只涉及所得税吗?
同学你好 这个是投资收益的 如果是收入那你开票吗
我们需要开票给他们吗,应该开票吗,可我账上没有做投资分录呀,也能按投资收益做账吗
同学你好 你们没有长期股权投资吗
老师是我们和其他公司合作新能源新车充电业务,协议上写的是我提供场地,他们负责充电桩经营和一切费用,电费也是他们打到我公司账户,我们上交,按照收入给我公司每月打钱
同学你好 那你们做收入结转成本,成本就是场地摊销
那这个收入就不能算作投资收益了是吧,应该怎么做,我们的成本是什么
嗯 成本是场地摊销
分给我公司的钱做到其他收入吗,那交什么税呢
同学你好 对的 交增值税附加税所得税印花税
麻烦啦老师,这个收入按照11交吗,是按照经营租赁交吗
这个是按九个点来交的
谢谢老师,老师如果对方要票的话我们全电发票额度不够,申请调整额度时需要上传附件,那上传这个协议可以吗
同学你好 这个可以的