你好 你这个应该是按实际发生的金额来做到制造费用去 。 就算发票全部开回来了 。你按实际入制造费用去; 不能一次性做5000进入的 这样会多做成本费用的 ; 影响你的库存商品成本的

生产车间采用预充电费的方式缴纳电费,每次充值5000元,6月1日预充后物业公司直接开5000元电费发票,6月28日电费单出来实际只使用3900元,6月29日又预充5000元6月30日收到5000元电费发票,请问一下这个电费如何处理到制造费用中?按实际用量发票无法分割,因为都是生产车间使用,放到长期待摊隔月用完并且也没有办法分月一致摊销,我们应该如何处理?
生产车间采用预充电费的方式缴纳电费,每次充值5000元,6月1日预充后物业公司直接开5000元电费发票,6月28日电费单出来实际只使用3900元,6月29日又预充5000元6月30日收到5000元电费发票,请问一下这个电费如何处理到制造费用中?按实际用量发票无法分割,因为都是生产车间使用,放到长期待摊隔月用完并且也没有办法分月一致摊销,如果将预充的发票冲红:借:制造费用-电费4424.78(红字)贷:其他应付款4424.78,再按实际用电借:制造费用——电费3900/贷:其他应付款3900,这样其他应付款会挂账,对方也会欠我们票。实际双方都不欠,这种情况我们要如何账务处理
(1)6日以银行存款250000元发放上月工资,并按规定代扣代缴个人所得税6000元利个人负担的社会保险费30000元(2)13日,销售烫机一批给光华公司,增值税专用发票注明价款100000元,增值税税额13000元,同时,用库存现金为光华公司代垫运费218元,款项尚未收到(3)23日,以转账支票60000元支付桑德公司上月购料款。(4)30日,收到本市电力公司的电费增值税专用发票,注明价款5000元,增值税税客650元。电费经过分摊后,生产车间负担3700元,管理部门负担1300元(5)30日,确认当月设备租金收入。上月1日将一台设备出租给方明公司,并签订租赁合同、合同规定:租期10个月,租金共计56500元(含税),合同签订日预付全部租金。上月1日已经收到方明公司的预付租金并存入银行,同时开具了增值税专用发票,注明价款50000元,增值税税额6500元(6)30日,计提当月固定资产折旧26000元,其中生产车间负担19800元,管理部门负6200元
(1)6日以银行存款250000元发放上月工资,并按规定代扣代缴个人所得税6000元利个人负担的社会保险费30000元。(2)13日,销售烫机一批给光华公司,增值税专用发票注明价款100000元,增值税税额13000元,同时,用库存现金为光华公司代垫运费218元,款项尚未收到。(3)23日,以转账支票60000元支付桑德公司上月购料款。(4)30日,收到本市电力公司的电费增值税专用发票,注明价款5000元,增值税税客650元。电费经过分摊后,生产车间负担3700元,管理部门负担1300元。(5)30日,确认当月设备租金收入。上月1日将一台设备出租给方明公司,并签订租赁合同、合同规定:租期10个月,租金共计56500元(含税),合同签订日预付全部租金。上月1日已经收到方明公司的预付租金并存入银行,同时开具了增值税专用发票,注明价款50000元,增值税税额6500元。(6)30日,计提当月固定资产折旧26000元,其中生产车间负担19800元,管理部门负6200元。
1)6日以银行存款250000元发放上月工资,并按规定代扣代缴个人所得税6000元利个人负担的社会保险费30000元。(2)13日,销售烫机一批给光华公司,增值税专用发票注明价款100000元,增值税税额13000元,同时,用库存现金为光华公司代垫运费218元,款项尚未收到。(3)23日,以转账支票60000元支付桑德公司上月购料款。(4)30日,收到本市电力公司的电费增值税专用发票,注明价款5000元,增值税税客650元。电费经过分摊后,生产车间负担3700元,管理部门负担1300元。(5)30日,确认当月设备租金收入。上月1日将一台设备出租给方明公司,并签订租赁合同、合同规定:租期10个月,租金共计56500元(含税),合同签订日预付全部租金。上月1日已经收到方明公司的预付租金并存入银行,同时开具了增值税专用发票,注明价款50000元,增值税税额6500元。(6)30日,计提当月固定资产折旧26000元,其中生产车间负担19800元,管理部门负6200元。
老师好,想问做,做加工生产五金粉末行业的一般纳税人性质,主营生产加工粉末涂料的,完成后销售给客户,这种需要怎么做账务处理,成本那方面需要怎么结转呢
老师,请问在国企的内控中发现审批制度执行不规范,如1.部分审批未按财务制度执行2.存货管理制度(审批与核销)不完善问题,如何站在企业制度和内控的角度用客观非口语化的语言,上升到理论高度来提出具体建议,谢谢
老师!工资薪金和年金一起按工资薪资申报了,年金申报时没有单列出来,可不可以不用退税更正申报
老师你好,使用第三方平台付款,用公户转到第三方平台,第三方再付工资,一年使用费1800,开的票是其他软件服务*网络技术服务费,这个计到什么费用里面啊
朴老师 拼多多平台的技术服务费-技术服务费和技术服务费-基础技术服务费是每一单都必须要收的平台扣点吗?那他们相应的平台扣点率是多少?另外技术服务费-黑标技术服务费不是每个订单都必须会扣的吧?那我如何可以知道哪些订单扣了技术服务费-黑标技术服务费?
公司给个人借款 不还 是怎么算的 超过一年吗 要交增值税吗
老师,个体户怎么缴纳个人经营所得呀?可以添加专项附加扣除吗
老师,请问在国企的内控中发现设备采购预算价与实际中标价差异较大问题,如何站在企业制度和内控的角度用客观非口语化的语言,上升到理论高度来提出具体建议,谢谢
董老师,请问在线吗,有问题咨询您
老师,请问在国企的内控中发现部分工程项目由中标单位来实施时,是中标单位的分公司开票,如何站在企业制度和内控的角度,用客观非口语化的语言,上升到理论高度来提出具体建议,谢谢
预充时:借:其他应付款—B公司5000/贷:银行存款5000,发票回来借:制造费用——电费4424.78/进项税575.22/贷:其他应付款——B公司5000,而我本月生产实际使用电费3900,这个要什么账户处理,按实际入账,冲红收到的发票吗?这样子我账上不是挂账未付B公司的钱,B公司欠我们票
你好 是的。 实际就是 发票是一次性开给你。 而你费用是多次来确定 ;你进项税一次性确定; 费用 按实际发生做即可 冲你其他应付款即可 。 发票 可以用复印件附其他凭证后面去即可。