需要,需要重分类为其他应收款。

期末其他应付款余额为负数时资产负债表要重分类吗?重分类到哪个科目呢?
填资产负债表时若其他应收款为负数是否需重分类为其他应付款再申报?
其他应付款,其他应收款在资产负债表中需要做重分类吗
老师,资产负债表其他应付款是负数需要重分类调整报表吗
老师:您好!请问“其他应收款和其他应付款”这2个科目在资产负债表里如果出现负数,需要做重分类吗?
老师,您好!请问一下在那里下载已经申报的印花税申报表?
公司6月份购买了车辆,小汽车,7月份申报的时候需要申报车船税吗?
老师你好,保险公司把保险赔款打到公司,然后公司再给员工,这怎么做
资产负债表应付账款余额是负数,我可以写个分录,把应付账款余额结转到预付账款吗,我不想更改当月分录
老师您好!请教下您,就是我们公司车间新购买的叉车折旧年限一般为几年?
老师,我们给中间人的介绍费,能让对方开发票吗?每月固定给的,怎么才能合理合规些,平时都是提现出来,转他私卡,这确实也是我们成本
老师,坏账计提要年底计提,还是每月计提一点
速卖通9610如何做账报税
老师,公司要去国外参展,然后产生了一笔万多的展览服务费,这个入哪个科目,是一次性作费用抵扣吗
老师,公司员工跟外面第三方签订劳务派遣合同,社保、工资(个税对方申报)都是第三方发放,对方开票,以前社保还是差额发票,现在都是外包服务费,没有差额了,收到发票劳务费入账吗?
老师不应该是预收吗
不是说错了,不应该分到预付吗
是其他应收款,不是预付哟。
老师不是应收对预收,应付对预付吗