
我们老板有两家公司,我司收入费用很少,工资是发现金的。前段时间收到国库退税一笔钱,领导说怕被查,要开发票抵掉,之前我们也只有进项税。另一家公司财务让一些顾客把货款转进来,我们给他们开发票,我们现在要把货款转还给另一家公司,我们走法人私人卡转还的。但是法人私人卡每天限额4万一天,领导让我尝试转给社保人备注工资,再拿出来。像我们这个情况,之前没做工资,还能不能实施,还有别的方法吗?
老师你好!情况是这样的,客户**公司对公付了50000实际发生了4万,普票已开了5万,现在合作结束,对方结余1万,问题对方有个中间人我们业务又是他介绍的,他现在不想我们对公处理,可能是想自己公饱私囊非要叫私转给他,又不想得罪这个客户人 如果按他的要求我们要怎么么操作呀
老师,我们公司不能没有生产加工范围,只有技术开发和服务、销售范围。1、现在公司的产品(暂时属于公司)是受托加工出来的,也就是说是对方给我们含银原材料,我们公司提供辅材和制造费用这些,通过公司的生产线和技术把他们原材料中的银子提取出来给他们。他们支付技术服务费给我们,但这个成本怎么计算啊?中间发生的费用是计入制造费用吗? 2、因为给他们加工出来的银子暂时放在我们公司,我们也会有销售出去的可能,销售这块的成本按什么计算啊?
所属话题: #实务# 老师,让合作公司开票,但是对方要让我们自己承担税点,让把款项正常的打到对公账上,然后附加的那些税点的话,单独转到私卡上,那这额外付出的税点费,财务上应该怎么做账呢?那还能对公的直接把这税点费转私卡?还是应该提现出来然后再私给,这税费费用应该怎么做账呢
A公司跟业主签了租金合同,但是实际付款的是B公司,B公司付了给A公司私账,但是业主只能开发票给A公司了。我让他去沟通,搞个补充协议,把开票主体改成B公司,这样才能是B公司的成本。不然还得要A公司开发票给B公司,中介多个税费,而且自己都是关联公司。老师请教一下我怎么做合规一些?
老师,坏账计提要年底计提,还是每月计提一点
老师,公司要去国外参展,然后产生了一笔万多的展览服务费,这个入哪个科目,是一次性作费用抵扣吗
老师,公司员工跟外面第三方签订劳务派遣合同,社保、工资(个税对方申报)都是第三方发放,对方开票,以前社保还是差额发票,现在都是外包服务费,没有差额了,收到发票劳务费入账吗?
老师有个开户看我们5万块钱的票但是他们公司注销了我应该怎么调整呀
老师,股权转让对价,金额是填注册资金上的对价吗,这个对价是必须要通过银行卡转账么
老师,我想每月计提几万费用,到12月,计提个50万,转为坏账计提,这样可以吗
老师您好,基础经济增加值是净利润-平均总资产×资本成本 披露经济增加值是净利润+研发,战略性投资,建立品牌扩大市场份额,折旧换沉淀资金折旧法-平均净经营资产×资本成本 简化经济增加值是净利润+研究开发+费用化利息-(平均所有者权益+平均带息负债-在建工程)×资本成本 对吗
老师你好26年6月卖掉二手车,那6月折旧要计提吗
老师,同样厂房的面积,从租和从价的房产税哪个更高啊
老师,应交税费贷方负数需要重分类吗?