把优惠的应付账款转入营业外收入

我公司收到供应商的货物和发票金额一致10万元,预付供应商9万元,余款不再支付,该如何处理。
因为销售折让导致的,实际付款额小于收到的发票金额应该怎样做账?
老师,公司在药师帮进货药师帮平台给的有优惠卷,就导致发票和付款的金额不一致,这种情况按哪个金额入库做账?
老师,你好,我公司有笔应收货款发票已开,但客户付时以延期交货产生违约金为由直接抵扣货款,导致发票与收款金额不一致,这种情况该如何做账务处理?
老师,开发票金额与应收账款的收到金额不一致,开发票金额多,收款金额少,导致应收账款余额为负数,怎么回事?
老师,发放劳务报酬10000元需要交多少个税?
张三由甲公司发工资,代交社保公积金(社保转到甲公司了),但是工资由乙公司(张三的前任公司)承担,乙公司把工资定期汇给甲公司,现甲公司发张三1月工资,应发15000元,应扣社保公积金2500元实发12500元如何做会计分录?急啊
张三由甲公司发工资,代交社保公积金(社保转到甲公司了),但是工资由乙公司(张三的前任公司)承担,乙公司把工资定期汇给甲公司,现甲公司发张三1月工资,应发15000元,应扣社保公积金2500元实发12500元如何做会计分录?
张三由甲公司发工资,代交社保公积金,但是工资由乙公司承担,乙公司把工资定期汇给甲公司,现甲公司发张三1月工资,应发15000元,应扣社保公积金2500元实发12500元如何入账?
老师,我们公司是一般纳税人,今天申报工资薪金,我们老板让增加几个员工,但是任职受雇从业日期是从2025年8月26日开始,这个日期可以这么填写吗
老师,1月份发了2个月工资,去年10和11月,不是会超?要交个税了?怎么处理?
老师,新增值税法里怎么没写个人收入按次收入那个呢
个税申报是发放的次月申报个税吗
木制品*胶合板的税务编码是什么?木制品*木方的税务编码是什么?
1050105990000000000这个编码是哪类产品
发票1800元,付款金额1790元,这个涉及的进项税和成本应如何价税分离?
进项税不需要转出,只是未付款部分转让营业外收入
那如果是货物的话,是不是这样的 借:主营业务成本1592.92 进项税额207.08 贷:银行存款 1790 营业外收入 10
是的,就是那样做的哈