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老师,因付款优惠,导致的付款金额和开票金额不一致,收到的发票应如何处理?

2025-06-23 09:50
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2025-06-23 09:50

把优惠的应付账款转入营业外收入

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快账用户3679 追问 2025-06-23 09:52

发票1800元,付款金额1790元,这个涉及的进项税和成本应如何价税分离?

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齐红老师 解答 2025-06-23 09:55

进项税不需要转出,只是未付款部分转让营业外收入

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快账用户3679 追问 2025-06-23 09:57

那如果是货物的话,是不是这样的 借:主营业务成本1592.92 进项税额207.08 贷:银行存款 1790 营业外收入 10

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齐红老师 解答 2025-06-23 10:02

是的,就是那样做的哈

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把优惠的应付账款转入营业外收入
2025-06-23
同学,你好 按照实际付款金额做账
2024-01-29
您好, 按开票来入账就可以
2024-07-31
同学您好, 不会, 开发票金额多,收款金额少应有正余额才对
2023-08-26
你好,按照优惠之前带来入库优惠的那一部分放到营业外收入。
2022-08-08
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