同学您好, 不会, 开发票金额多,收款金额少应有正余额才对

老师,请问付款金额整数,现在收到发票,发票金额比付款金额少了0.8应该怎么做账呢?付款时挂的应收账款。
已开票,已入账,结果收回货款因质量问题被扣减金额,导致开票金额对应不上回款金额,如何做账?
老师,开发票金额与应收账款的收到金额不一致,开发票金额多,收款金额少,导致应收账款余额为负数,怎么回事?
老师 请问出口开票金额跟应收账款的金额不一致 怎么做账务
老师,因付款优惠,导致的付款金额和开票金额不一致,收到的发票应如何处理?
财务部找老师来讲课2500元如何记账?
亲,工资表里代扣代缴的水电费,合并扣个税不?
你好,还有个问题我们社保怎么处理?老板肯定是不想交。小城市,不包吃住,工资就发3-4000,交个社保员工到手少了,老板又要多发钱,两个人都不愿意。但国家又要让交,所有什么折中的办法应对? 五险一金不是都要交齐吧。或者交部分?还是什么办法?很多公司也确实没帮员工交社保的,他们都有办法应付,我们是不是也可借鉴?
老师您好!我施工企业,公司统一购买的柴油,比如金额100万元,税额13万元,价税合计113万元。开了一张增值税专用发票。但是用的项目中有一般计税的项目,也有简易计税的项目。一般计税的项目用油大概金额80万元,税额10.4万元,简易计税的项目用油金额20万元,税额26000元。我收到发票时的分录;借;工程施工-燃油100万,,进项税额13万,贷;银行存款。现在简易计税这部分税额不可以抵扣对吧?,那我申报抵扣时,勾选了这张发票,申报表里应该怎么填写?分录应该怎么去做?
生产型企业在分录借应收账款贷主营业务收入后面只附发票可以吗
老师,老板2个公司A和B,老板都不是法人,近期A公司有回款,老板让A公司打款200万到B公司法人个人账户,然后让B公司法人将这200万以投资款转入B公司增资,这样A公司给个人打款有风险吗
供应商开票在项目名称处加了商品规格,规格型号处也同样开了商品规格,算不算不合规发票
老师,我们公司有时收到的银行承兑汇票没有找银行贴现,而是找第三方贴现出去了,比如20万贴现收到19.9万这样,会有风险吗
现在开票能开劳务吗?
零基础在职中级三科两年能过吗
看是不是看错了或记错了账
应收账款余额为负数,是不是可以理解为预收账款余额呢?
同学您好,学员您好,是的,对的可以理解为预收账款余额