同学你好 这个直接做就可以

老师,我有个问题,就是我接账的时候,前面会计做了借银行存款,贷预收账款。但是我也不知道有没有开发票,还是说开了发票已经收款了。然后开发票是不是直接做借库存现金 贷主营业务收入 应交税费应交增值税销项税额了。所以导致预收账款一直存在。假如这个情况我应该如何调整阿?要是说借应收账款 我还能预收冲应收。现在不懂咋整了
,约定A公司应于2022年3月5日前交付货物给 B公司, B公司应在3月10日前付清货款100万元。为了完成该合同,A公司与C公司签订原材料买卖合同,约定C公司应于2022年1月1日前将原材料交付A公司。但是C公司未按期完成交货任务。A公司虽经多方努力,还是没有按时完成与 B公司的合同,给B公司造成了损失12万元。请分析回答下列问题: (一)A公司如果担心将来货物交付后收不到货款,可以怎么做来保证自己的债权能够实现?(5分) (二)如果A公司和B公司在合同中约定:“如果 A公司违约,则需支付B公司合同标的额10%的违约金”。A公司对本案中B公司的损失应如何赔偿?如果A公司认为违约金数额不足以弥补实际损失,按照我国法律可以继续索赔吗?(5分)(三)由于C公司未按期完成向A公司的交货,导致A公司不能按期交付设备,A公司能否以自己不是故意的为由,免予承担违约责任?(5分)(四)如果B公司担心发货后收不到货款,要求A公司先支付部分货款后再发货,B公司能否拒
老师,你好,我公司有笔应收货款发票已开,但客户付时以延期交货产生违约金为由直接抵扣货款,导致发票与收款金额不一致,这种情况该如何做账务处理?
老师,发现以前年度账务有问题的,调整账务应该如何做账,我们是小企业会计准则 。例如:有一笔扣点费用,当时借:预付账款 1.3 贷:其他货币资金:11.3 但现在收到的发票356.8元 这样预付账款冲减后会产生贷方余额,该如何处理?
老师,你好,我这边的账又有这种情况,有点复杂,同一个集团的,由总公司代出口,代收,代付,货到越南,由越南公司清关,产生的清关费用(可以开票)由我们承担,客户不承担这些费用,交货后再开越南盾发票给客户工厂(按出口关单美元金额换算越南盾再开票),客户的工厂再转越南盾货款,当越南公司收到工厂越南盾货款后,扣除清关等费用,又用越南盾买美金汇给出口的总公司,总公司收到美金结汇+退税,再扣运输费后再汇款给我们,这个也不知道怎么冲减了,是否按我截图这个来做分录,好像又不对,麻烦指点一下,谢!
老师,我们公司要付一些外汇服务费,需要留存什么资料然后转公帐过去呢?申请国外的奖项用的,我们是酒店。
公司租住的个人房子,结果交了电费,同时一开发票是个人名字,想报销不能换成个人名字吧?如何处理呢?
老师 好 我们是销售电梯的公司 采购电梯的进项 大部分会跨月取得 销售电梯的发票 会跨月开具 我们没有库房 直接采购货物运输到甲方处 甲方给钱 是按照合同约定的方式电梯采购前支付百分40 进场后支付30% 调试后20% 取得监检报告 移交后10% 这样的情况 我应该怎么确认收入和结转成本呢?
已收到发票,但未付清货款怎么做分录?
请问民非会计制度,然后税务系统是需要申报业务活动表,和资产负债表,那么所得税申报表怎么申报呢?正常所得税是根据利润表数据去申报
老师,自然人客户端7月申报6月的工资,但是工资是要在7月10日才发放,这样是不是不太合理,应该申报5月的才对。
老师,比如公司开票35万,我们交给税局的税率是怎么算的,总税率
请董孝彬回答,非董孝彬老师勿扰,!!! 请董孝彬回答,非董孝彬老师勿扰,!!! 您有看到我发的截图吧,合并出来的报表资产负债率23年79.29%,24年74.78%,25年48.13%,前2年资产负债率都超70了,是不是说不过去。 代账居然也说没有关系?
老师好,高速费开成电费能报销吗?谢谢
老师,申报个税自然人客户端,7月初申报6月工资了,是不是应该7月申报5月,不然企业所得税表里让填工资那个数会不符
怎样直接做
差额入什么科目
同学你好 直接计入往来科目
那收款与开票永远都不平啊
同学你好 往来科目转到营业外