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老师您好,我们公司的A客户提供材料以230元/公斤卖给我们加工甲产品,卖给B客户,然后A客户向我们购买乙产品,抵冲前面提供的材料的货款,乙产品与甲产品使用的物料是相同的,但乙产品是我司自己购买的物料,只需要68元一公斤,相对售价也会便宜,现在的问题是A客户不愿意开发票给我们,但是我们却要以高销售价开票给B公司,因为,A公司是也b公司的客户端,是他们指定的用料,我们现在想让A公司开进项发票过来,但是他们不愿意,想问下要以什么理由怎么才能合理协商?
老师咨询个业务:甲乙签订一份买卖合同,乙和ABCD四家是epc,由乙牵头对接甲。乙和A单位签订一份代采购专业设备合同500万,管理费用是合同价的1%,由乙代为采购。现在由于货款支付问题呢,统一由甲支付。实际业务已经发生过。 问题:1.乙代为采购,发票交给乙,货款都由乙支付,这样做对么?(我的理解:发票正常情况是应该开给A公司,签个委托付款协议,货款可以由乙代为支付。) 2.A原合同定价是800万元,毛利800-500-500*1%=295万元,这个295万元发票开什么呢?A怎么给乙开票。 3.管理费用应该是乙公司代为采购的毛利,这个怎么开票呢?经纪服务*服务费,对么?
请问一下老师,我跟公司一个项目的收入跟另一家公司平分,但是钱是全部打到我公司账户,我公司全额开票,之后分一半给合作公司,他们在给我开票, 问题是,我公司是一半纳税人开票税率是6%,合作公司是小规模给我开1个点的专票,这样我抵扣了,税率就有差额,本来有一半是合作公司,结果我得帮他们多负担5个点的税和附加税, 请问老师,我如果需要那差额税额从合作公司里款扣出来,怎么计算我应该转给他多少,他给我开多少票合适,以收到货款2000元为例
老师,有个问题想咨询一下,1、我们是线上销售小规模,跟A公司合作销售物品,货款收到对方开的账户上,每个月属于我们的分成会从他们的公户转到我们的公户上,这部分钱我们是应该给对方开发票的是吗?2、我们的外账代理公司把这部分钱记到预收账款了,A公司一直没有让我们给开发票,现在我想知道,这部分钱在对方没有要求的情况下,我们要不要主动给他们开发票,开不开对我们有什么影响?外账上预收账款现在有100万,如果开的话怎么开合理?
老师,我们跟A公司合作,开店前期因为对方原因导致合作的仓库里没有货,所以直接从我们自己仓库里发货卖了17000元,前期1个月对方没有分成,现在A说因为这17000没有成本,导致他们多交税了,A是一般纳税人,现在他们想要17000的5个点,老师他们这样合理吗?他们能多交多少税? 我们没有共同开设新企业,只是合作线上开设新店,他们投入资质,我们负责运营,他们负责采购货物,发货,我们下月初给他们结算采购款
老师,法人是企业股东在企业开支我,申报个税了,但没签劳动合同,这有纳税风险
老师:直接计入所有者权益的利得与损失是什么意思?
老师好?请问有没有认识做政府惠企项目政策的?公司是宁夏的。
老师,请问现在动车票和客车票这些都是有电子车票了吗?请问没有开具电子发票,只凭电子车票可以报销入账吗?只凭车票,是不是只能进项税额扣除,但是没法企业所得税税前扣除?
有个客户跟我们咨询,主营业务是一次性手套,入驻抖音平台卖产品,然后抖音平台有给一部分补贴,然后平台让开票给平台,那开票项目是技术服务费呢?还是销售手套呢?
外账说,我们贸易开票,可以倒挤成本啥的开票,有人说说是怎么倒推吗?他说那个单价也是可以倒推的呀,你都知道怎么倒推它的成本,成本就是他开出去的,他就是那个的总金额嘛,对不对,80%多嘛,对不对,那你也是按照这样子再去把它推它的单价就好了。就是说它它这个品名如果有很多个规格的话,那你就去找一个对应的啊,随便挑一个,然后再按这个税负去推就好了呀,你先把那个数给定下来嘛。
建筑公司异地施工,在施工所在地申报了预交增值税申报表,但是账户没有钱,一直没有交税,怎么做分录
小规模季度不超30万,例如第一个月全部开普票10300 借应收10300 贷主营业务收入10000 贷应交税费应交增值税300。 请问这300减免税费分录是3月底做,还是在1月就做?
老师,请问公司给员工报销体检费用,发票是员工抬头,企业所得税可以税前扣除吗
10月份为员工办理了社保转入,但是员工没做几天人就走了,但是没有及时转出,导致11月份社保账单生成,现在把钱交上去了,可不可以把钱退回来?
您好,1.代采购发票问题,果公司开票:一般人开 13%专票,小规模开 1%或3% (普票/专票)。咱公司收费:按采购金额 1%-5% 收服务费,并开 1%发票(普票或专票)。禹公司要专票但嫌1%太低 我们协商降价,弥补对方抵扣损失。让果公司直接开票给禹公司(签三方协议)。如果业务量大,可申请一般人(开13%专票,但税负可能增加)。 2.最优方案(代收代付) :禹公司打款给咱-咱付给果公司-果公司直接开票给禹公司。咱公司只就 服务费 开 1%发票,不碰货物发票。 次选方案(购销模式) :果公司开票给咱-咱加价开票给禹公司(按1%交税)。 3.合同写清楚:代采购服务费、发票谁开、资金流向。避免虚开:资金、发票、货物必须一致。亏损企业优先选税负低的方案(如代收代付)。
老师,禹公司给我公司付了采购保证金,然后由我公司付出采购保证金,后期采购我们只收取1个点开专票服务费是这样么?
您好,保证金收付 禹付咱:收保证金记 其他应付款 ,开收据(不涉税)。 咱付果:付保证金记 其他应收款 ,凭收据入账。 2. 服务费开票 按代采服务费金额开 1% 专票(经纪代理服务),小规模税率合规。 3. 保证金属往来款,退还时原路走账;如果抵扣服务费,需明确结算方式。资金流、票据与合同一致,避免保证金与服务费混同计税。
老师这个购销模式,我有2个疑问,1.我公司开1个点专票代采购服务费给禹,是按采购货物含税总金额加价开专票是么?如果对方非要13个点的专票,我们的税负是不是也很高,这样收取总采购金额的5个点服务费是不是也亏本?2.按1%交税是什么意思啊?
您好,1. 开票:服务费开 1% 专票(独立收费,非货物加价)。 13% 专票:小规模无法开,一般人需进项抵扣,如果不是这样税负高(5% 服务费可能亏)。 2.小规模按1% 征收率交税(非税率),无进项抵扣。
比如采购货物含税货100*(1+1%)就是我们公司收代采购的费用?
您好,上面乱码了,请看
老师代收代付分录是怎么处理呢?
您好,这个就好办了,用其他应收或应付过一下 借:银行 贷:其他应付 借:其他应付 贷:银行
比如采购货物含税总金额100万*(1+1%)就是我们公司收代采购的费用?
您好,后面乱码了,这是1加1%么,我们谈好100的好处费,开票确实 是要收100乘1.01
哦,非常感谢老师耐心解答,感谢祝你开心顺利
祝2025年:愿您所想,皆您所愿! 希望以上回复能帮助到您,感谢您给我一个五星好评~
老师还要问下这收取1个点服务费是不是有点少,1万快才收100块收入么??
您好,是有点少,增值税,附加税,所得税,管理费用,我们总得有点赚头,