以收到货款2000元为例,您可以按照以下步骤进行计算: 1.计算您公司应缴纳的税款:2000元 * 6% = 120元(税款)附加税根据税款计算,假设附加税率为12%(具体税率可能因地区和政策而异),则附加税为120元 * 12% = 14.4元总税款及附加税为120元 %2B 14.4元 = 134.4元 2.计算合作公司应开具的发票金额:假设合作公司按照1%的税率开票,那么他们可以开具的最大发票金额为(2000元 - 134.4元)/(1 %2B 1%)= 1856.44元(因为需要从总金额中扣除您公司已经承担的税款和附加税)。 3.计算您应转给合作公司的款项:您应该转给合作公司的款项为合作公司的发票金额加上他们应缴纳的税款,即1856.44元 %2B 18.56元 = 1875元。
老师,你好!我公司是一般纳税人,现有个项目需要跟厂家合作,厂家需要我公司给他开具增值税发票(开6%的服务费发票,金额大约10万元),我公司先给他垫付税款,请问下,我公司要收取多少点的佣金才不会亏本呢?
老师,我司跟商场合作销货给他,本来是应该销多少开多少发票,并收到相应的货款,现在他有个费用,他要我们加在货款发票里,并后期他们再回开费用票给我们,费用发票为6个点的税率,我们开给他们的货款是13的税率,这样就有税率差,那要怎么理解并解决这个问题呢
老师 我想问个问题,如果有个对方公司原本我们老板答应他是找个一般纳税人公司给他开13%专票,后来我们老板自己开了公司, 现在业务挪到了自己的公司是个小规模纳税人给他开1%的专票,对方要求把这个中间的12%的税钱 从他们应付款中减少,这种要求合理吗?结果就是他们少付给了我们公司钱
老师您好!我们公司有-个项目跟别的公司合作(股份比我们7他们3),按照税后利润的来进行分红。合作公司开30 %分成的作为我们公司成本票,我公司是小规模纳税人,增值税附加税收1.1 %,企业所得税公司利润的5 %,他们承担5 %的30 %。合作公司说他们提供成本发票了问他们收太高了,我想问一下我司所得税收多少合适?今年预计营业收入80万,前期扣除成本,现在营利,后续基本没有什么成本了。
我们收到一笔钱是客户打过来的,金额96430.28,我们是一般纳税人,6个点,那就承担5458.31元税,现在我们要支付给合作公司钱,对方是小规模可以开专票,税点是3个点,请问我们需要开具给对方多少钱?让对方给我们开具多少钱的发票?
老师,商贸公司,顾的临时工整理水果,总共20个人,180一天,就整理了一天,当时现金就付了,还需要报个税吗?
老师,我们公司运输货物,租了老板家亲戚的货拉拉,一天送货150,这个费用怎么做账啊,没看发票,另外他家亲戚还在公司帮忙干点杂七杂八的活,每个月给付工资4000元钱.怎么做账哈
5月3号入职6月15号发工资,月薪3200元,应该是多少钱?7月15号又发多少钱?
老师,如果别人代开发票过来我们单位,给他们申报不愿意预交个人所得税怎么办?
老师,银行自己给开通了个理财功能,划扣了一块钱,备注购买理财产品,这怎么做账哈,做费用可以吗?还是短期投资,目前还不知道这个钱会不会退,金额小,就1元钱。
老师,固定资产23年的时候账务错误,一次性扣除全部费用了,请问23年汇算清缴固定资产是不是要做调减,往后每年再进行调增?总感觉哪里不对
你好老师,向供应商付款扣取的手续费分录怎么写?
老师,我们是一般纳税人,开的发票红冲了,红冲的进项税的科目是什么,例如:销售金额260100,销售时:借:银行存款260100,贷:主营业务收入238623.85,应交税费-应交增值税-销项税:21476.15。红冲的分录怎么写
老师,我们是一般纳税人,开的发票红冲了,红冲的进项税的科目是什么,例如:销售金额260100,销售时:借:银行存款260100,贷:主营业务收入238623.85,应交税费-应交增值税-销项税:21476.15。红冲的分录怎么写
老师,收到与资产有关的政府补助,这里还分未来的或以前的么。
不是的,是2000元收入,我开了发票5个点对购买服务的公司,其中1000元是我的合作公司的,她只能给我开1个点的专票,怎么计算
写错了,我开的是6个点发票
他是小规模只能给你开一个点或者三个点的 你只能按他开的发票税率抵扣
我开6个点,她给我开1个点,扣掉税率差额我应该转他多少钱,她应该给我开多少钱的发票
2000块钱,1000元是我公司的,1000元是合作公司的
开多少钱的发票这个是固定的 你看你多付了几个点的税就可以 五个点的
你看看我这样计算对不对,2000元,1000元我的,1000元她的 1000/(1+6%)*6%=56.60 56.6*0.12=6.79 56.6+6.79=63.39 (1000-63.39)/1.01=927.34 927.34/1.01*0.01=9.18 927.34+9.18=936.52 我需要转给她这么多对吗
好像也不太对啊,她给我开专票1%,我可以抵扣1%啊,这样计算好像没有把这1个点考虑进去啊
是的 少给你开了多少 你多付了多少增值税就扣多少
不对啊,是不是没有考虑可以抵扣的1个点,
我多付了多少增值税和附加税就扣多少,问题是我扣出来是按照收入一千计算的,她给我开票按的是我转给他的钱开票的,而我转给他的钱是扣掉5个点的,这样她给我开票还是存在差额啊
可以抵扣的一个点你还得给人家 你就是扣五个点
我有点乱,您看看这种情形怎么计算,我到底应该转多少钱,对方应该开多少钱的票
1000/(1 %2B6%)*5%*(1%2B12%) 算出来扣这些钱就可以
还是有差额,比如1000元扣掉5个点的税和附加35元,1000-35元让她开拍,她只能给我开965元的发票,但是我计算税额差是1000元为基准的,1个点的税我按1000元计算,她给我开专票的1个点是按965元来开的,这不是还是有差额吗
他给你开一千的价税合计
我转给她965元,她怎么可能给我开1000元的票
你可以公户给他打款一千 让她给你现金或者私户打款差额
他们公司是要全部走正规的,他们不可能给我打私户的,所以才要只要怎么算
那这个就没法算 怎么算都有差额 你们协商开950的价税合计就可以