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老师你好,关于当月收到货和银行存款已付款,产品也做出来销售了,但是采购的发票要下个月才能或者两个月后才能收到,关于当月发货要结转销售成本,这个成本是怎么计算,那么收到发票后又怎么处理呢。我们是一般纳税人,采购的原材料有普票和专票。 付款用 借:预付账款 500 元 贷银行存款500元 收到货:借:原材料500 元 贷应付账款500 元 当月做出来的产品销售后 借应收账款贷主营业务收入 应交税费—应交增值税—销项税额 那么结转成本借:主营业务成本 500贷:库存商品500这儿可转成本是500元还是把五百元扣掉可以抵扣后的金额
老师好,请问,我家是一般纳税人,我家的家电拿到商场卖,1-商场预付我公司十万货款,我做分录,借,银行存款,10万,贷,预收账款-大商贸易公司,10万。 2-这月销售一套家电2000元,商场给我们了大商商贸公司销售凭单为销售一套2000元的凭单,但是商场是收我们的销售提成百分之五得,但是我家给大商商开的专票,是专票上案折扣百分之五开的,也就是发票上有个折扣百分之五,是1900元,老师这么开对吗?,我问经理经理说这提成的五个点按折扣百分之五,这样和商场开的, 老师我确认收入就按发票实际做对吗,借,预收账款1900,贷,主营业务收入,1681.42 贷,应交税费,增值税,销项税额218.58 我这分录如果对,那后面付的销售单子是2000元,这个和发票差百分之五,就这样对吗?这个折扣用不用做分录,?税务局认可吗?
请问老师,我们公司购进一批苹果1万元,给国内A加工厂来加工,需要榨果汁加工费5千元,加工厂并给我们开具5000元的发票,但是我们公司又跟B供应商购买果汁需要装的塑料瓶子,但是这个B供应商不给我们开具塑料瓶子的发票,我们公司是小规模纳税人,并把这批果汁销售出国了,应收国外公司3万元,请问老师我们这个业务的分录怎么做呢?请帮我写出带有数字的分录可以吗?谢谢老师了
请问一下老师,我们从国内A公司里采购了一批货500吨,单价10000元,税额65万元,我们支付给A公司金额500+65=565万元,A公司也给我们开具采购发票565万元,现在我们直接把货物聪A公司运输到我们客户B公司,然后发现500吨中1吨有破损了,现在我们公司要求A公司赔偿这破损1吨的款给我们1万元,再加上5%的赔偿金500元,A公司支付给我们10500元。请问我们收到这个10500元怎么做账呢?分录该怎么做呢?我们要这10500元给A公司吗
老师,请问一下我们公司销售的物品有个类似于淘宝的平台,比如客户下单了100元的物品,我开票开了100元的发票,不含税收入87元,销项税13元,客户在平台付款付的也是100元,但我们公司提现只能提97元,平台扣3元的交易费,这笔分录怎么做
老师报表怎样重分类,谢谢
老师每年的一套账完成之后,都需要一起配带哪些表
老师,老板投资款需要缴纳印花税,怎么做会计分录呢? 收到投资款时: 借:银行存款 贷:实收资本 同时计提缴纳印花税吗? 借:税金及附加 贷:应交税费 缴纳时: 借:应交税费 贷:银行存款 是这样吗?
河北省规上企业评定标准
在《收入》章节科目上,预计负债和合同负债有什么不同?怎么用这两个科目的呀?
扣了社保实发工资4879,还要交个人所得税吗
老师,我司2021年前注册资本5000万,实收资本也是5000万,2016年向银行贷款1个亿,2021年7月实收资本由5000增加到8000万,增加的3000万股东未实缴,约定在2030年前缴足,我司2016年向银行贷款于2024年全部还清,这期间的利息可以据实在企业所得税税前扣除吗?
所属期2023年印花税,本月补缴了按次申报的租赁合同税款,请问所得税报表还需要修改吗
老师:消费洗手液增值税税目开洗涤剂可以吗
给客户买水果,请问应该计什么科目?
您好,销售开票时 借:应收账款 2000 贷:主营业务收入 1769.91(2000/1.13) 应交税费 - 应交增值税(销项税额)230.09(2000/1.13*13%) 收到 1500 元时 借:银行存款 1500 贷:应收账款 1500 收到 500 元补贴时 借:银行存款 500 贷:应收账款 500 2.增值税:500 元补贴属于销售价款的一部分,销售时已按 2000 元全额计算销项税,不用重复缴纳增值税。 企业所得税:该款项属于销售商品收入,应全额计入当年收入总额缴纳企业所得税,不适用 不征税收入 条件(非专项用途财政资金)。 3.500 元补贴本质是应收款项的延期支付,并非政府补助,账务上直接冲减应收账款即可,税务处理与销售时同步完成,不用额外计税。
假如这辆车是我先批发给经销商,1600元,我巳开票给他也已收款,现在他卖出去2000元,客户也要票,但因为国补他开不出13%的票,由我公司代开,我是不是先红冲掉第一次开出的1600元票,再开张2000元的票,我收到客户1500元和国补500元后,利润400元我返还给经销商时是不是扣除我公司多交的这400元的增值税,附加税,企所得税?这个流程对吗?
您好,开票:不红冲 1600 元发票(独立交易),代开 2000 元发票需按国补规定列示补贴信息。 税务处理: 增值税:按 2000 元算销项,整体计税,利润返还不扣增值税。 附加税:按实际缴纳增值税总额计,不单独扣 400 元对应部分。 企税:2000 元收入及成本纳入计税,利润返还合规可税前扣除,不直接扣 400 元对应企税。
您好,我理解您意思了,相当于现在客户跟我们买,合同等都是匹配的,这个可以, 差价400要扣掉我们交的税,