那个要做其他业务收入
老师,您好!我想请问一下,总公司的基本户转账给下面项目部的一个分公司的账户上的一笔20000元,作为这个项目部的职工生活费。项目部的会计又把这笔钱转给下面的一个商铺的经销商老板的银行卡上面了,这个商铺小老板又把没有用完的2000钱转给这个项目部管理食堂的职工帐上,这样账面怎么处理?还有假如这个职工自己私吞这个剩余款,总公司能查到吗?
老师您好,我们是嗯事业单位公立老师您好,我们是嗯事业单位公立幼儿园,想问一下单独建立的伙食帐,这个伙食收入是记在其他应付款吗?那伙食支出记在哪个科目?而且用这个收入的钱来给食堂员工付工资都怎么计?
老师您好,事业幼儿园公立的,现在伙食单立账,我们这个幼儿的伙食收入记在其他应付款吗?嗯,那付给供应商的这个钱就这个伙食支出记到哪里?而且还要用这个幼儿的伙食收入来付食堂人员的工资,这个科目都怎么记账?
老师好,请教一下,我们单位食堂是给外面人做的,但是为了流水和监管,员工充值的钱是打入我们单位银行里面,我们单位员工吃饭由两部分组成,一是自己承担一部分 ,单位补助一部分,因为目前刚开始营业两月,食堂老板还未来对账结算,我收的员工充值部分是挂的食堂往来,代他收,马上要结算给他,这账务处理应该怎么处理?
老师,您好,我是幼儿园,2022年有几个月食堂人员的工资走的行政账,没有计入当期成本,我现在要把这笔款项调整,把该笔钱转到国库科,我走账科目怎么走呢?
装修款有二百多万,这个代账公司给我司计入到了主营业务成本里,这个是对的吗,我司目前没有收入没有开票
题341,第3问。投资期410000 经营期收入_付现成本+非付现成本=-3000+折旧 终结期:5000 这个思路和手写的的错在哪里
老师,代账的企业在账面期初有一千多万的其他应付款(主要是建站时购土地和经营借款),还有笔预收账款514万(没有摘要,不清楚是什么),应该如何处理,一直挂账上吗
2023年做的费用,如下图,2023年付款没有付款,这样子预付账款预提计提可以吗?2025年回不了发票,没有合同,没有发票,这个还需要处理吗?一直挂着预付账款吗?
老师 投资方投入100万 其中20万是实收资本 80万是资本公积 那在填企业信息系统公示的时候 认缴出资和实缴出资应该填写20万还是100万呢
请问老师怎么打开银行u盾打印电子承兑?
老师,请问个人独资企业的生产经营所得税,一般纳税是不是减半的,如果是小规模纳税人可以减半的吗
我们公司卖了一个商标,请问比如之前的商标app 著作权这些都要算商标的原值
老师,营业执照一起刻的名章丢了,有以前刻的一个名章还在,开公户影响嘛
请问按季度缴纳的印花税在新会计准则中需要计提吗